20240015TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 390,80 € |
04.03.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240016TS |
Vývoz fekálií |
Grebáč Juraj |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
19.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240018TS |
Vývoz fekálií |
Kohútová Mária |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
01.03.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240019TS |
Vývoz fekálií |
Nikola Mišková |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
21.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240020TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Varga Attila |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
243,60 € |
05.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 156,20 € |
08.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
BALA a.s. |
36228427 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
295,80 € |
08.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240024TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
190,80 € |
08.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240024TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
190,80 € |
08.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240025TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
6 147,00 € |
08.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240026TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Boal Plus s.r.o. |
47524901 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
286,00 € |
16.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240027TS |
Vývoz fekálií |
BEKOR s.r.o. |
36291749 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,00 € |
23.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240028TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
514,80 € |
06.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240029TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
734,40 € |
06.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240030TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 832,40 € |
06.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240031TS |
Vývoz fekálií |
Ivan Ambros |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240032TS |
odvoz smeti kontajnerom |
ReSanté s.r.o. |
50448021 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
349,80 € |
15.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240033TS |
Vývoz fekálií |
Štefan Takács |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
06.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240034TS |
Vývoz fekálií |
Ladislav Švarda |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
22.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240035TS |
Vývoz fekálií |
Nikola Mišková |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
16.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
203/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,16 € |
05.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
204/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,38 € |
05.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
205/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
315,07 € |
05.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
206/2024 |
zber a odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
8 140,86 € |
05.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
207/2024 |
oprava sušičky prádla - TJ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ákos Szeif - LA servis |
55147020 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
120,00 € |
06.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
208/2024 |
záhradný party stan |
Gabčíkovo |
00305391 |
Partystany-Jičín s.r.o. |
03440818 |
Iné |
1 001,00 € |
07.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
209/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
457,53 € |
07.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
21/2024 |
nájomné parkoviska za rok 2023 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Športový klub 1923 Gabčíkovo |
46162984 |
Nájmy a prenájmy |
1 080,00 € |
16.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
210/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 181,66 € |
07.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
210/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 181,66 € |
07.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |