262/2024 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
46,20 € |
19.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
263/2024 |
propagácia mesta |
Gabčíkovo |
00305391 |
Register obchodných spoločností s.r.o.o |
46440305 |
Kultúra, média, tlač |
420,00 € |
19.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
264/2024 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Uniqa pojisťovňa, a.s. |
53812948 |
Iné |
1 881,01 € |
19.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
265/2024 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
697,86 € |
18.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
266/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 850,00 € |
21.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
267/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 980,00 € |
21.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
268/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 850,00 € |
21.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
269/2024 |
ozvučenie hudobnej podujatí |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEE SOUND - Tomáš Bognár |
463005811 |
Iné |
450,00 € |
25.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
27/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
49,89 € |
18.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
270/2024 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
683,13 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
271/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
256,15 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
272/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Iné |
254,58 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
273/2024 |
oprava palivového systému |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Almási |
37491237 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
216,00 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
274/2024 |
darček - deň učiteľov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Aqua Technology, s.r.o. |
51728168 |
Iné |
2 800,00 € |
02.04.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
275/2024 |
servis kamerového systému |
Gabčíkovo |
00305391 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 343,37 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
276/2024 |
servis PSN-AS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranex EU s.r.o. |
50434497 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
86,40 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
277/2024 |
čerpadlo, filtračná vložka |
Gabčíkovo |
00305391 |
BIG elektro, s.r.o. |
56040806 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
600,00 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
278/2024 |
registrácia v databáze OBCHODNYREGISTER.com |
Gabčíkovo |
00305391 |
Register obchodných spoločností s.r.o. |
46440305 |
Iné |
420,00 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
279/2024 |
žiadosť o dotáciu na odstránenie havarijného stavu telocvične ZŠ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Trius Finance, s.r.o. |
36699993 |
Iné |
500,00 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
28/2024 |
odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia |
Gabčíkovo |
00305391 |
SLOVGRAM |
17310598 |
Iné |
38,40 € |
19.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
280/2024 |
Telefon |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,59 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
281/2024 |
vyhotovenie kópií |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Iné |
198,84 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
282/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,00 € |
03.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
283/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 682,00 € |
03.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
284/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 086,00 € |
03.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
285/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 422,00 € |
03.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
286/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 219,00 € |
03.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
287/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
743,00 € |
03.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
288/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
759,00 € |
03.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
289/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
178,00 € |
03.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |