97/2018 |
školenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domena Nitra |
34867651 |
Iné |
50,00 € |
19.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
161/2018 |
maliarske a natieračské a opravárske práce na objekte Mestský úrad |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 360,00 € |
05.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
365/2018 |
natieračské a maliarské práce - kalvária, kultúrny dom, tržnica, autobus. zast. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
10.05.2018 |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
469/2018 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
20.06.2018 |
|
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
598/2018 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 360,00 € |
26.07.2018 |
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
699/2018 |
Inzercia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Duel-Press, s.r.o. |
35722517 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
168,00 € |
28.08.2018 |
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
736/2018 |
inzerát - új szó |
Gabčíkovo |
00305391 |
Duel-Press, s.r.o. |
35722517 |
Kultúra, média, tlač |
60,00 € |
13.09.2018 |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
970/2018 |
inzerát - új szó |
Gabčíkovo |
00305391 |
Duel-Press, s.r.o. |
35722517 |
Kultúra, média, tlač |
196,90 € |
28.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
170/2018 |
školenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dunakadémia |
42294584 |
Iné |
42,00 € |
06.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
200/2018 |
PowrlLener 550 |
Gabčíkovo |
00305391 |
E-CORECO SK s.r.o. |
47547103 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 116,50 € |
13.03.2018 |
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
112/2018 |
znečistenie ovzdušia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Eduard Nagy - ENIS |
37159712 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
270,00 € |
02.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
308/2018 |
nákup vozidla LIAZ L7 A2 |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36231738 |
Iné |
840,00 € |
24.04.2018 |
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
667/2018 |
stavebné práce "Upravenie výlkov tryskovou metódou v meste Gabčíkovo" |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36231738 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 900,80 € |
13.08.2018 |
|
|
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
951/2018 |
utkanie výtlkov tryskovou metódou v meste |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36231738 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 900,80 € |
15.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
683/2018 |
kúpa bytov súp. č. 1820 |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOSTAV-AB, s.r.o. |
36729965 |
Iné |
112,23 € |
21.08.2018 |
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
701/2018 |
kúpna cena 13 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOSTAV-AB, s.r.o. |
36729965 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
414 760,00 € |
30.08.2018 |
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
730/2018 |
kúpna zmluva č. 1/2018 - obstaranie bytov 13 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOSTAV-AB, s.r.o. |
36729965 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
223 330,00 € |
06.09.2018 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
696/2018 |
kúpna cena 13 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOSTAV-AB, s.r.o. |
36729965 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
112,23 € |
21.08.2018 |
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
304/2018 |
oprava a výmena kovania a zámku vchod.dverí |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOSTAV-AB, s.r.o. |
36729965 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
240,00 € |
20.04.2018 |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
773/2018 |
stavené práce: objekt Csemadok |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOSTAV-AB, s.r.o. |
36729965 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
48 328,22 € |
18.09.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1364/2018 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
3 649,53 € |
17.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
677/2018 |
pracovná odev, odznaky pre OHZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Feuer shop |
50398920 |
Iné |
5 025,00 € |
21.08.2018 |
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
442/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S. |
35925094 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 101,36 € |
04.06.2018 |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
680/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
800,72 € |
20.08.2018 |
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
673/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,36 € |
17.08.2018 |
|
|
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
704/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,36 € |
03.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
703/2018 |
mesačný poplatok za VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Iné |
1 020,36 € |
03.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
78/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 007,28 € |
03.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
89/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 247,81 € |
15.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
90/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
597,48 € |
15.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |