1108/2019 |
povinné poistné DS920EF |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
280,89 € |
08.06.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1115/2019 |
povinné poistné mot. vozidiel |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
411,98 € |
30.06.2019 |
|
|
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1142/2019 |
povinné poistné DS920EF |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
336,47 € |
20.09.2019 |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1172/2019 |
povinné poistné DS710CV |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
280,89 € |
26.11.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1216/2019 |
havarijné poistenie motorových vozidiel |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
280,96 € |
05.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1637/2019 |
povinné poistné DS664DS |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
354,40 € |
28.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1640/2019 |
povinné poistné mot. vozidiel |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
438,19 € |
05.12.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
578/2019 |
sklenárenské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kósa Imrich |
32328842 |
Iné |
282,00 € |
25.07.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
656/2019 |
sklenárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kósa Imrich |
32328842 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
936,96 € |
09.08.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
130/2019 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
850,00 € |
15.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
58/2019 |
Reklamné a propagačné služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
850,00 € |
18.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
214/2019 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
850,00 € |
15.03.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
372/2019 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
850,00 € |
15.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
436/2019 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
850,00 € |
14.06.2019 |
|
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
543/2019 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
850,00 € |
15.07.2019 |
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
654/2019 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
850,00 € |
19.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
735/2019 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
850,00 € |
17.09.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
811/2019 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
850,00 € |
15.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
910/2019 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
850,00 € |
14.11.2019 |
|
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1255/2019 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
850,00 € |
16.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1191/2019 |
kresličské práce k proj. dokumentácii Rozšírenie ver. vodovodu |
Gabčíkovo |
00305391 |
LC CONTROL s.r.o. |
36739588 |
Iné |
696,00 € |
29.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
835/2019 |
Dielenský žeriav |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lincos, s.r.o. |
51818256 |
Iné |
213,36 € |
18.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
165/2019 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,62 € |
05.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
90/2019 |
pranie, prenájom |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,61 € |
05.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1437/2018 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,61 € |
10.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
237/2019 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,61 € |
02.04.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
303/2019 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,61 € |
28.04.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
368/2019 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,61 € |
27.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
476/2019 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,61 € |
01.07.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
565/2019 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,61 € |
24.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |