730/2019 |
prístup obce.info |
Gabčíkovo |
00305391 |
Datatrade s.r.o. |
35960132 |
Kultúra, média, tlač |
110,16 € |
16.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
302/2019 |
webová stránka |
Gabčíkovo |
00305391 |
DesigNet s.r.o. |
44539801 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
154,80 € |
23.04.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
302/2019 |
webová stránka |
Gabčíkovo |
00305391 |
DesigNet s.r.o. |
44539801 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
154,80 € |
23.04.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
794/2019 |
doména gabcikovo.sk |
Gabčíkovo |
00305391 |
DesigNet s.r.o. |
44539801 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
105,60 € |
08.10.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
210/2019 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Iné |
1 460,00 € |
21.03.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
376/2019 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
24.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
446/2019 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
20.06.2019 |
|
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
562/2019 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 560,00 € |
16.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
647/2019 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Iné |
1 600,00 € |
14.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
732/2019 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 420,00 € |
16.09.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1177/2019 |
maliarske,natieračské a sadrokartónové práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
19.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1256/2019 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 740,00 € |
16.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
449/2019 |
výcvik požiarnikov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dräger Slovensko, s.r.o. |
31439446 |
Iné |
576,00 € |
24.06.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
851/2019 |
Új SZó - týždenník |
Gabčíkovo |
00305391 |
Duel-Press, s.r.o. |
35722517 |
Kultúra, média, tlač |
206,20 € |
05.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1189/2019 |
Új szó |
Gabčíkovo |
00305391 |
Duel-Press, s.r.o. |
35722517 |
Iné |
206,20 € |
28.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
164/2019 |
školenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dunakadémia |
42294584 |
Iné |
40,00 € |
05.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
827/2019 |
školenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dunakadémia |
42294584 |
Iné |
84,00 € |
16.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
802/2019 |
vianočné osvetlenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
E.M.A. Elektromateriál s.r.o. |
36241008 |
Iné |
477,87 € |
09.10.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1236//2019 |
tovar pre projekt "Ekodvor Gabčíkovo - separovaný zber odpadu" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Elkoplast Slovakia,s.r.o. |
36851264 |
Iné |
20 574,00 € |
10.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
807/2019 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
281,85 € |
11.10.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
655/2019 |
prac. material,odev, rovnošaty pre OHZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Feuer shop |
50398920 |
Iné |
5 271,00 € |
19.08.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
824/2019 |
doplnenie výbavy požiarnického auta |
Gabčíkovo |
00305391 |
Feuer shop |
50398920 |
Iné |
5 956,50 € |
18.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1181/2019 |
hasiace prístroje |
Gabčíkovo |
00305391 |
Feuer shop, Ing. András Bodó |
52159647 |
Iné |
251,80 € |
20.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
167/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
853,01 € |
06.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
149/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
752,99 € |
04.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
147/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 045,92 € |
01.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
142/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 568,90 € |
25.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
79/2019 |
verejné osvetlenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
174,32 € |
01.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
63/2019 |
dodávka elektrickej energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 521,97 € |
21.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
60/2019 |
verejné osvetlenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 045,92 € |
19.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |