1212/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
880,01 € |
04.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1252/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 502,02 € |
13.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
587/2019 |
montáž šindlov, asfaltových pásov, klampiarenské práce cintorín |
Gabčíkovo |
00305391 |
František Bedinszky - El. Bedi |
43494358 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
988,20 € |
29.07.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1184/2019 |
oprava auto Peugeot partner DS082GP |
Gabčíkovo |
00305391 |
František Jérábek |
52445291 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
200,00 € |
26.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
78/2019 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FreeSAT UPC |
|
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
26,52 € |
01.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
77/2019 |
služba freesat |
Gabčíkovo |
00305391 |
FreeSAT UPC |
|
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
26,52 € |
01.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
643/2019 |
vypracovanie POH obce |
Gabčíkovo |
00305391 |
G-Finance, s.r.o. |
36784613 |
Iné |
360,00 € |
12.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
381/2019 |
mikrofón |
Gabčíkovo |
00305391 |
Gábor Csiba |
50052527 |
Iné |
50,00 € |
29.05.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
658/2019 |
prenájom skákacích hradov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Gabriel Molnár |
48158143 |
Kultúra, média, tlač |
244,00 € |
26.09.2019 |
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
688/2019 |
chladnička pre ŠJ MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
GASTRO HAAL, s.r.o. |
31435076 |
Iné |
708,00 € |
05.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
833/2019 |
elektrická panvica ŠJ MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
GASTRO HAAL, s.r.o. |
31435076 |
Iné |
2 584,46 € |
23.10.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
125/2019 |
Havarijné poistné Autobus Mercedes |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
1 031,57 € |
12.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
29/2019 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
975,00 € |
15.01.2019 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
567/2019 |
Havarijné poistné Autobus Mercedes |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
1 031,57 € |
23.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
838/2019 |
Havarijné poistenie DS408EH |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
1 031,57 € |
29.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
719/2019 |
vyhotovenie geometrických plánov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Geoline-DS, s.r.o. |
36717568 |
Iné |
576,00 € |
10.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
852/2019 |
spomaľovací prah |
Gabčíkovo |
00305391 |
Horizont a Al, spol. s.r.o. |
36220027 |
Iné |
84,24 € |
05.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1116/2019 |
opravárske práce SCANIA |
Technické služby |
31826245 |
Hotrans s.r.o. |
46403868 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 762,36 € |
12.07.2019 |
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1185/2019 |
dodanie materiálu DS644DS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Hotrans s.r.o. |
46403868 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
12,60 € |
26.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
301/2019 |
vypracovanie žiadosti o nenávratný fin. prísp. pre projekt" Wifi pre teba v meste Gabčíkovo" |
Gabčíkovo |
00305391 |
I CUBED, spol. s.r.o. |
36781312 |
Iné |
480,00 € |
23.04.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
135/2019 |
autosúčiastky |
Gabčíkovo |
00305391 |
IGJ Jármugyártás |
0000000 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
537,63 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
74/2019 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 640,00 € |
30.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
823/2019 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 200,00 € |
18.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
840/2019 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Imrich Csicsai |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
980,00 € |
29.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19/2019 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Imrich Csicsai |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
720,00 € |
14.01.2019 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
270/2019 |
výkon stroja AD-20T |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Barnabás Grof - EKOSTAV |
11885700 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
115,20 € |
05.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
886/2019 |
rozoberanie komína na škole |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Barnabás Grof - EKOSTAV |
11885700 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
158,40 € |
07.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
134/2019 |
znalecký posudok na pozemku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Iné |
144,00 € |
19.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
635/2019 |
vyhotovenie znal. posudku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Iné |
144,00 € |
08.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
854/2019 |
vyhotovenie znal. posudku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Iné |
140,00 € |
05.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |