1192/2020 |
betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
980,00 € |
15.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
275/2020 |
poplatok za prevod vlastníctva |
Gabčíkovo |
00305391 |
ČSOB Leasing a.s. |
35704713 |
Iné |
120,00 € |
16.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
479/2020 |
oprava kalového čerpadla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csóka jozef |
32324171 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 670,00 € |
07.07.2020 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1294/2019 |
recyklácia odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Darutil, s.r.o. |
36253171 |
Iné |
98,21 € |
10.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
252/2020 |
recyklácia odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Darutil, s.r.o. |
36253171 |
Iné |
85,82 € |
06.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
475/2020 |
recyklácia odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Darutil, s.r.o. |
36253171 |
Iné |
215,71 € |
06.07.2020 |
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
729/2020 |
recyklácia odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Darutil, s.r.o. |
36253171 |
Iné |
183,46 € |
07.10.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
652/2020 |
webová stránka |
Gabčíkovo |
00305391 |
Datatrade s.r.o. |
35960132 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
110,16 € |
16.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
39/2020 |
kultúrne vystúpenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Derzsi Gyorgy |
000000 |
Kultúra, média, tlač |
300,00 € |
16.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
749/2020 |
login:gabcikovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
DesigNet s.r.o. |
44539801 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
105,60 € |
14.10.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
50/2020 |
vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
DKVIA, s.r.o. |
51332124 |
Iné |
1 920,00 € |
28.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
46/2020 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
800,00 € |
20.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
125/2020 |
maliarské a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
19.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
411/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
560,00 € |
10.06.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
541/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
07.08.2020 |
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
605/2020 |
maliarske práce a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 580,00 € |
03.09.2020 |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
781/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
02.11.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
834/2020 |
Új szó |
Gabčíkovo |
00305391 |
Duel-Press, s.r.o. |
35722517 |
Kultúra, média, tlač |
211,00 € |
06.11.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
868/2020 |
Új szó |
Gabčíkovo |
00305391 |
Duel-Press, s.r.o. |
35722517 |
Kultúra, média, tlač |
211,00 € |
30.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
782/2020 |
svetelná hadica |
Gabčíkovo |
00305391 |
E.M.A. Elektromateriál s.r.o. |
36241008 |
Iné |
452,09 € |
02.11.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
772/2020 |
závesný kábel, CYKY kábel |
Gabčíkovo |
00305391 |
Elektro-Siete, s.r.o. |
46775994 |
Iné |
281,00 € |
26.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
514/2020 |
výložní ocelový pozinkovaný na betónový stĺp |
Gabčíkovo |
00305391 |
ElektroAntoš s.r.o. |
52447278 |
Iné |
196,00 € |
24.07.2020 |
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1178/2020 |
osvetlovacie stožiare |
Gabčíkovo |
00305391 |
ELV PRODUCT a.s. |
34110135 |
Iné |
248,40 € |
11.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
806/2020 |
overály - celoplošné testovanie COVID19 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ernest Csánó |
33471011 |
Iné |
688,75 € |
05.11.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
127/2020 |
informačná vitrína cintorín |
Gabčíkovo |
00305391 |
Estatic s.r.o. |
36850365 |
Iné |
360,00 € |
25.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
543/2020 |
materialno-technické zabezpečenie OHZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Feuer shop, Ing. András Bodó |
52159647 |
Iné |
5 305,00 € |
07.08.2020 |
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
775/2020 |
hasiace prístroje |
Gabčíkovo |
00305391 |
Feuer shop, Ing. András Bodó |
52159647 |
Iné |
210,00 € |
02.11.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1321/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 725,86 € |
20.01.2020 |
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1321/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 725,86 € |
20.01.2020 |
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2/2020 |
mesačný poplatok za VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 045,92 € |
03.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |