850/2020 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 412,92 € |
13.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
925/2020 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
886,01 € |
03.12.2020 |
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
926/2020 |
mesačný poplatok za VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 074,12 € |
03.12.2020 |
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1177/2020 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 536,04 € |
11.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1183/2020 |
súbor zariadení verejného osvetlenia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Iné |
44 985,48 € |
11.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
69/2020 |
prístrešok cintorín |
Gabčíkovo |
00305391 |
František Bedinszky - El. Bedi |
43494358 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
443,04 € |
05.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
770/2020 |
montáž šindlov, klampiarenské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
František Bedinszky - El. Bedi |
43494358 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
491,14 € |
26.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
762/2020 |
oprava elektromotora |
Gabčíkovo |
00305391 |
František Horváth |
17417228 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
156,00 € |
15.10.2020 |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
115/2020 |
oprava auto Peugeot partner DS082GP |
Gabčíkovo |
00305391 |
František Jérábek |
52445291 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
284,70 € |
17.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
778/2020 |
oprava plynových kotlov v objekte MKS |
Gabčíkovo |
00305391 |
GAS MOUNT,s.r.o. |
31431089 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 964,00 € |
02.11.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1187/2020 |
elektrický sporák 4 platne, MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
GASTRO HAAL, s.r.o. |
31435076 |
Iné |
3 005,64 € |
14.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
40/2020 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
1 031,57 € |
17.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
123/2020 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
1 010,15 € |
19.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
517/2020 |
Havarijné poistenie DS408EH |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
1 010,15 € |
22.07.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
711/2020 |
Havarijné poistenie DS408EH |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
1 010,15 € |
05.10.2020 |
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
122/2020 |
geodetické zameranie Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Geoline-DS, s.r.o. |
36717568 |
Iné |
240,00 € |
19.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
765/2020 |
denná akt. web stránky, tonery, kancelársky papier |
Gabčíkovo |
00305391 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
Iné |
510,00 € |
19.10.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
798/2020 |
servisná práca, tonery, kanc. potreby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
740,00 € |
03.11.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
835/2020 |
opravné a maliarske práce, sadrovanie, penetrácia vrátane materialov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Henrieta Erodi-Bajza |
52973492 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
945,00 € |
09.11.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
513/2020 |
Upínacie pásy Bandimex B204, Upínacie spony pre pásky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Horizont a Al, spol. s.r.o. |
36220027 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
132,60 € |
29.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
9/2020 |
dodanie materiálu DS644DS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Hotrans s.r.o. |
46403868 |
Iné |
229,92 € |
13.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
199/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 330,00 € |
16.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
281/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 680,00 € |
16.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
334/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 760,00 € |
07.05.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
492/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
13.07.2020 |
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
662/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
950,00 € |
21.09.2020 |
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
676/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
650,00 € |
29.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
862/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 440,00 € |
27.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1203/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
22.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
283/2020 |
betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Imrich Csicsai |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
820,00 € |
17.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |