307/2018 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
179,40 € |
23.04.2018 |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
400/2018 |
výdavky spojene s prevádzkou SSÚ 2018 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
211,21 € |
16.05.2018 |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
474/2018 |
výdavky spojene s prevádzkou SSÚ 2018 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
273,95 € |
20.06.2018 |
|
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
735/2018 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
111,60 € |
13.09.2018 |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
855/2018 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
180,65 € |
15.10.2018 |
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
958/2018 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
197,05 € |
15.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1369/2018 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
157,82 € |
17.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018/9 |
nájomné za pozemok parc.č.2555/4 |
OSP Danubius DS, s.r.o |
36231738 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
210,00 € |
25.09.2018 |
|
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
974/2018 |
odmeňovanie skladníkov materiálu CO pre obyvateľov obce |
Ministerstvo vnútra SR |
00305391 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
115,88 € |
03.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
975/2018 |
dodávka elektrickej elektriny |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
100,00 € |
02.11.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
976/2018 |
nájomné |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00305391 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
300,00 € |
02.11.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
977/2018 |
prekládka elektrického zariadenia |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00305391 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
403,20 € |
02.11.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
978/2018 |
vyhlásenie MR |
Arios-humna resources, s.r.o. |
4832391891 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
4,98 € |
29.11.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1168/2018 |
prenájom pozemkov na reklamné tabule |
Kanovits Group |
48090034 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
734,40 € |
19.12.2018 |
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1168/2018 |
prenájom pozemkov na reklamné tabule |
Kanovits Group |
48090034 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
734,40 € |
19.12.2018 |
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
879/2018 |
členský príspevok na rok 2018 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
Iné |
900,30 € |
29.10.2018 |
|
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
682/2018 |
havarijné poistenie motorových vozidiel |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
267,58 € |
20.08.2018 |
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
102/2018 |
Eurokasko DS469CM |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
270,09 € |
26.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
294/2018 |
poistenie Autobus |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
267,58 € |
18.04.2018 |
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
416/2018 |
poistné 6594417723 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
267,58 € |
05.06.2018 |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
961/2018 |
Havarijné poistné Autobus Mercedes |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
267,58 € |
19.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1271/2018 |
poistenie mot.voz. |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
318,07 € |
14.03.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1287/2018 |
havarijné poistenie motorových vozidiel DS664DS |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
197,89 € |
30.04.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1296/2018 |
povinné zmluvné poistenie DS710CV |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
264,52 € |
22.03.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1296/2018 |
povinné zmluvné poistenie DS710CV |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
264,52 € |
22.03.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1302/2018 |
povinné poistné mot. vozidiel |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
384,08 € |
04.06.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1316/2018 |
povinné poistné mot. vozidiel |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
318,07 € |
05.08.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1348/2018 |
povinné poistné mot. vozidiel |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
411,98 € |
26.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1351/2018 |
povinné poistné |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
264,52 € |
07.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1354/2018 |
povinné poistné |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
197,89 € |
29.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |