Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1359/2018 havarijné poistenie motorových vozidiel Gabčíkovo 00305391 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441 Iné 353,05 € 07.12.2018 04.01.2019 Faktúra
385/2018 záhradný party stan Gabčíkovo 00305391 kokiska, s.r.o. 02509016 Kultúra, média, tlač 311,89 € 25.05.2018 08.06.2018 Faktúra
695/2018 záhradný party stan Gabčíkovo 00305391 Genox, s.r.o. 04412729 Iné 603,41 € 27.08.2018 03.09.2018 Faktúra
1300/2018 opravárske práce SCANIA Technické služby 31826245 Variens Kft. Gyor 10517954-2-03 Stavebné práce, opravárenské práce 48,90 € 27.07.2018 28.12.2018 Faktúra
1331/2018 súčiastky- SCANIA Technické služby 31826245 Variens Kft. Gyor 10517954-2-03 Stavebné práce, opravárenské práce 93,98 € 05.10.2018 29.12.2018 Faktúra
1344/2018 súčiastky- SCANIA Technické služby 31826245 Variens Kft. Gyor 10517954-2-03 Stavebné práce, opravárenské práce 190,50 € 30.10.2018 28.12.2018 Faktúra
300/2018 vypracovanie znaleckého posudku Gabčíkovo 00305391 Ing. Dudek František 11703750 Iné 120,00 € 17.04.2018 19.04.2018 Faktúra
371/2018 vypracovanie znaleckého posudku Gabčíkovo 00305391 Ing. František Dudek 11703750 Stavebné práce, opravárenské práce 824,00 € 31.05.2018 08.06.2018 Faktúra
398/2018 vypracovanie posudku Gabčíkovo 00305391 Ing. Dudek František 11703750 Iné 156,00 € 15.05.2018 08.06.2018 Faktúra
399/2018 vypracovanie znaleckého posudku Gabčíkovo 00305391 Ing. Dudek František 11703750 Iné 156,00 € 15.05.2018 08.06.2018 Faktúra
454/2018 výmena radiátorov Dom služieb Gabčíkovo 00305391 Sebo Alexander 11852585 Stavebné práce, opravárenské práce 323,00 € 11.06.2018 18.06.2018 Faktúra
96/2018 výkon stroja CASE821B Gabčíkovo 00305391 Ing. Barnabás Grof - EKOSTAV 11885700 Stavebné práce, opravárenské práce 530,40 € 17.01.2018 08.02.2018 Faktúra
842/2018 Dopravné služby Gabčíkovo 00305391 Ing. Barnabás Grof - EKOSTAV 11885700 Iné 306,00 € 09.10.2018 11.10.2018 Faktúra
219/2018 odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v roku 2018 Gabčíkovo 00305391 SLOVGRAM 17310598 Iné 38,50 € 27.03.2018 04.04.2018 Faktúra
446/2018 prevíjanie elektromotorov Gabčíkovo 00305391 František Horváth 17417228 Stavebné práce, opravárenské práce 1 320,00 € 07.06.2018 08.06.2018 Faktúra
607/2018 stavebný dozor - Modernizácia materskej školy na Cintorínskej ulici Gabčíkovo 00305391 Baproj - Ing. Bakos Karol 17722853 Stavebné práce, opravárenské práce 1 000,00 € 08.08.2018 13.08.2018 Faktúra
717/2018 káblová televízia Gabčíkovo 00305391 UPC DTH S.á.r.l. 23716367 Kultúra, média, tlač 26,52 € 04.09.2018 05.09.2018 Faktúra
716/2018 káblová televízia Gabčíkovo 00305391 UPC DTH S.á.r.l. 23716367 Kultúra, média, tlač 26,52 € 04.09.2018 05.09.2018 Faktúra
2/2018 káblová televízia Gabčíkovo 00305391 UPC DTH S.á.r.l. 23716367 Kultúra, média, tlač 26,52 € 05.02.2018 07.02.2018 Faktúra
3/2018 káblová televízia Gabčíkovo 00305391 UPC DTH S.á.r.l. 23716367 Kultúra, média, tlač 26,52 € 05.02.2018 07.02.2018 Faktúra
110/2018 káblová televízia Gabčíkovo 00305391 UPC DTH S.á.r.l. 23716367 Kultúra, média, tlač 26,52 € 02.02.2018 08.02.2018 Faktúra
111/2018 káblová televízia Gabčíkovo 00305391 UPC DTH S.á.r.l. 23716367 Kultúra, média, tlač 26,52 € 02.02.2018 08.02.2018 Faktúra
168/2018 káblová televízia Gabčíkovo 00305391 UPC DTH S.á.r.l. 23716367 Kultúra, média, tlač 26,52 € 06.03.2018 12.03.2018 Faktúra
168/2018 káblová televízia Gabčíkovo 00305391 UPC DTH S.á.r.l. 23716367 Kultúra, média, tlač 26,52 € 06.03.2018 12.03.2018 Faktúra
223/2018 káblová televízia Gabčíkovo 00305391 UPC DTH S.á.r.l. 23716367 Kultúra, média, tlač 26,52 € 03.04.2018 04.04.2018 Faktúra
224/2018 káblová televízia Gabčíkovo 00305391 UPC DTH S.á.r.l. 23716367 Iné 26,52 € 03.04.2018 04.04.2018 Faktúra
332/2018 káblová televízia Gabčíkovo 00305391 UPC DTH S.á.r.l. 23716367 Kultúra, média, tlač 26,52 € 02.05.2018 04.05.2018 Faktúra
333/2018 káblová televízia Gabčíkovo 00305391 UPC DTH S.á.r.l. 23716367 Kultúra, média, tlač 26,52 € 02.05.2018 04.05.2018 Faktúra
374/2018 káblová televízia Gabčíkovo 00305391 UPC DTH S.á.r.l. 23716367 Kultúra, média, tlač 26,52 € 01.06.2018 08.06.2018 Faktúra
375/2018 káblová televízia Gabčíkovo 00305391 UPC DTH S.á.r.l. 23716367 Kultúra, média, tlač 26,52 € 01.06.2018 08.06.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »