691/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 426,40 € |
09.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
808/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 466,00 € |
11.10.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1093/2019 |
straavné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
471,60 € |
04.01.2019 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1099/2019 |
straavné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
270,00 € |
31.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1109/2019 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
208,80 € |
01.06.2019 |
|
|
01.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1111/2019 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
244,80 € |
24.05.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1126/2019 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
216,00 € |
13.06.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1127/2019 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
280,40 € |
15.07.2019 |
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1128/2019 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
367,20 € |
15.04.2019 |
|
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1141/2019 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
268,00 € |
07.08.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1145/2019 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
184,00 € |
09.09.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1154/2019 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
265,60 € |
08.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1174/2019 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
320,00 € |
27.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1187/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 728,00 € |
27.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1253/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 784,00 € |
13.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1643/2019 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
464,00 € |
11.12.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
897/2020 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
296,00 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
965/2020 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
448,00 € |
08.06.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
137/2019 |
výdavky spojene s prevádzkou SSÚ 2019 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
16 103,60 € |
19.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
131/2019 |
výdavky spojene s prevádzkou SSSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
386,40 € |
15.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
56/2019 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
170,45 € |
18.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
211/2019 |
výdavky spojene s prevádzkou SSSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
408,77 € |
21.03.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
373/2019 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
196,18 € |
28.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
427/2019 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
243,45 € |
10.06.2019 |
|
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
537/2019 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
243,20 € |
12.07.2019 |
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
537/2019 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
243,20 € |
12.07.2019 |
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
641/2019 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
318,70 € |
09.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
722/2019 |
výdavky spojene s prevádzkou SSSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
277,10 € |
16.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
819/2019 |
výdavky spojene s prevádzkou SSSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
474,23 € |
18.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
909/2019 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
461,98 € |
14.11.2019 |
|
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |