Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
608/2020 zber dažďovej vody Gabčíkovo 00305391 Technické služby 31826245 Iné 805,06 € 08.07.2020 09.09.2020 Faktúra
636/2020 zber a odvoz TKO Gabčíkovo 00305391 Technické služby 31826245 Iné 4 808,73 € 08.09.2020 09.09.2020 Faktúra
737/2020 odvoz komunálneho odpadu Gabčíkovo 00305391 Technické služby 31826245 Iné 4 748,20 € 08.10.2020 08.10.2020 Faktúra
808/2020 zber a odvoz TKO Gabčíkovo 00305391 Technické Služy 31826245 Iné 4 949,96 € 06.11.2020 06.11.2020 Faktúra
936/2020 zber a odvoz TKO Gabčíkovo 00305391 Technické služby 31826245 Iné 4 344,68 € 09.12.2020 09.12.2020 Faktúra
1031/2020 zber a odvoz TKO Gabčíkovo 00305391 Technické služby 31826245 Iné 4 129,05 € 06.02.2020 06.02.2020 Faktúra
1032/2020 zber a odvoz TKO Obec Pataš 00305707 Technické služby 31826245 Iné 530,09 € 07.02.2020 07.02.2020 Faktúra
1033/2020 zber a odvoz TKO Obecný úrad Kľúčovec 00305602 Technické služby 31826245 Iné 522,96 € 07.02.2020 07.02.2020 Faktúra
1034/2020 zber a odvoz TKO Obecný úrad Ňárad 00305758 Technické služby 31826245 Iné 396,34 € 07.02.2020 07.02.2020 Faktúra
1035/2020 zber a odvoz TKO Obecný úrad Sap 00305693 Technické služby 31826245 Iné 291,35 € 07.02.2020 07.02.2020 Faktúra
1036/2020 Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom Zariadenie pre seniorov 655716 Technické služby 31826245 Iné 1 509,92 € 07.02.2020 07.02.2020 Faktúra
1037/2020 Vývoz fekálií Miestne kultúrne stredisko 00059072 Technické služby 31826245 Iné 120,00 € 07.02.2020 07.02.2020 Faktúra
1038/2020 Vývoz fekálií Vidová Martina 00000000 Technické služby 31826245 Iné 194,22 € 07.02.2020 07.02.2020 Faktúra
1039/2020 Vývoz fekálií Slovenská elektrizačná prenosová sústava 35829141 Technické služby 31826245 Iné 40,00 € 07.02.2020 07.02.2020 Faktúra
1040/2020 Vývoz fekálií Robotka Ľubomír 00000000 Technické služby 31826245 Iné 64,00 € 07.02.2020 07.02.2020 Faktúra
1041/2020 odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 118,26 € 07.02.2020 07.02.2020 Faktúra
1042/2020 odvoz smeti kontajnerom FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. 35844781 Technické služby 31826245 Iné 266,59 € 07.02.2020 07.02.2020 Faktúra
1043/2020 odvoz smeti kontajnerom Derakat s.r.o. 45330662 Technické služby 31826245 Iné 229,10 € 05.03.2020 05.03.2020 Faktúra
1044/2020 odvoz smeti kontajnerom AT-PLAY s.r.o. 52368106 Technické služby 31826245 Stavebné práce, opravárenské práce 235,95 € 05.03.2020 05.03.2020 Faktúra
1045/2020 zber a odvoz TKO Mesto Gabčíkovo 00305391 Tehchnické služby 31826245 Iné 4 488,43 € 06.03.2020 06.03.2020 Faktúra
1046/2020 zber a odvoz TKO Obecný úrad Sap 00305693 Technické služby 31826245 Iné 291,35 € 06.03.2020 06.03.2020 Faktúra
1047/2020 zber a odvoz TKO Obecný úrad Ňárad 00305758 Technické služby 31826245 Iné 396,34 € 06.03.2020 06.03.2020 Faktúra
1048/2020 zber a odvoz TKO Obecný úrad Kľúčovec 00305502 Technické služby 31826245 Iné 381,78 € 06.03.2020 06.03.2020 Faktúra
1049/2020 zber a odvoz TKO Obec Pataš 00305707 Technické služby 31826245 Stavebné práce, opravárenské práce 530,09 € 06.03.2020 06.03.2020 Faktúra
1050/2020 Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom Zariadenie pre seniorov 655716 Technické služby 31826245 Stavebné práce, opravárenské práce 1 360,74 € 06.03.2020 06.03.2020 Faktúra
1051/2020 odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Tehcnické služby 31826245 Iné 104,12 € 06.03.2020 06.03.2020 Faktúra
1052/2020 Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. 35844781 Technické služby 31826245 Iné 279,14 € 06.03.2020 06.03.2020 Faktúra
1053/2020 Vývoz fekálií Vidová Martina 00000000 Tehchnické služby 31826245 Iné 194,22 € 06.03.2020 06.03.2020 Faktúra
1054/2020 Vývoz fekálií Miestne kultúrne stredisko 00059072 Technické služby 31826245 Iné 120,00 € 06.03.2020 06.03.2020 Faktúra
1055/2020 Vývoz fekálií Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 06.03.2020 06.03.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »