Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1056/2020 Vývoz fekálií NIMRÓD REST s.r.o. 48129135 Technické služby 31826245 Iné 40,00 € 09.03.2020 09.03.2020 Faktúra
1057/2020 Vývoz fekálií Both Alexander 00000000 Tehcnické služby 31826245 Iné 32,00 € 09.03.2020 09.03.2020 Faktúra
1058/2020 zber a odvoz TKO Mesto Gabčíkovo 00305391 Technické služby 31826245 Iné 4 670,02 € 02.04.2020 02.04.2020 Faktúra
1059/2020 zber a odvoz TKO Obec Pataš 00305707 Technické služby 31826245 Stavebné práce, opravárenské práce 459,47 € 02.04.2020 02.04.2020 Faktúra
1060/2020 zber a odvoz TKO Obecný úrad Kľúčovec 00305502 Technické služby 31826245 Iné 312,17 € 02.04.2020 02.04.2020 Faktúra
1061/2020 zber a odvoz TKO Obecný úrad Ňárad 00305758 Technické služby 31826245 Iné 456,67 € 02.04.2020 02.04.2020 Faktúra
1062/2020 zber a odvoz TKO Obecný úrad Sap 00305693 Technické služby 31826245 Iné 471,02 € 04.02.2020 04.02.2020 Faktúra
1063/2020 Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom Zariadenie pre seniorov 655716 Technické služby 31826245 Iné 1 360,71 € 06.04.2020 06.04.2020 Faktúra
1064/2020 Vývoz fekálií Vidová Martina 00000000 Technické služby 31826245 Iné 298,80 € 06.04.2020 06.04.2020 Faktúra
1065/2020 Vývoz fekálií Miestne kultúrne stredisko 00059072 Technické služby 31826245 Iné 90,00 € 06.04.2020 06.04.2020 Faktúra
1066/2020 Vývoz fekálií NIMRÓD REST s.r.o. 48129135 Technické služby 31826245 Iné 40,00 € 06.04.2020 06.04.2020 Faktúra
1067/2020 odvoz smeti kontajnerom Slovenská technická univerzita v Bratislave 397687 Technické služby 31826245 Iné 127,11 € 06.04.2020 06.04.2020 Faktúra
1068/2020 odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 115,61 € 06.04.2020 06.04.2020 Faktúra
1069/2020 odvoz smeti kontajnerom FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. 35844781 Technické služby 31826245 Iné 255,98 € 06.04.2020 06.04.2020 Faktúra
1070/2020 odvoz smeti kontajnerom Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 312,47 € 07.04.2020 07.04.2020 Faktúra
1071/2020 zber a odvoz TKO Mesto Gabčíkovo 00305391 Technické služby 31826245 Iné 4 934,83 € 05.05.2020 05.05.2020 Faktúra
1072/2020 zber a odvoz TKO Obecný úrad Sap 00305693 Technické služby 31826245 Iné 291,35 € 05.05.2020 05.05.2020 Faktúra
1073/2020 zber a odvoz TKO Obecný úrad Ňárad 00305758 Technické služby 31826245 Iné 396,34 € 05.05.2020 05.05.2020 Faktúra
1074/2020 zber a odvoz TKO Obecný úrad Kľúčovec 00305502 Technické služby 31826245 Iné 322,11 € 05.05.2020 05.05.2020 Faktúra
1075/2020 zber a odvoz TKO Obec Pataš 00305707 Tehchnické služby 31826245 Iné 459,47 € 05.05.2020 05.05.2020 Faktúra
1076/2020 Vývoz fekálií Vidová Martina 00000000 Technické služby 31826245 Iné 149,40 € 06.05.2020 06.05.2020 Faktúra
1077/2020 Vývoz fekálií Miestne kultúrne stredisko 00059072 Technické služby 31826245 Iné 360,00 € 06.05.2020 06.05.2020 Faktúra
1078/2020 odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 97,93 € 06.05.2020 06.05.2020 Faktúra
1179/2020 odvoz smeti kontajnerom FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. 35844781 Technické služby 31826245 Iné 130,22 € 06.05.2020 06.05.2020 Faktúra
1080/2020 Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom Zariadenie pre seniorov 655716 Technické služby 31826245 Iné 1 396,93 € 06.05.2020 06.05.2020 Faktúra
1081/2020 Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom, zber TKO Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 123,86 € 06.05.2020 06.05.2020 Faktúra
1082/2020 vyčistenie žumpy AVA-stav, s.r.o. 43989268 Technické služby 31826245 Iné 40,00 € 06.05.2020 06.05.2020 Faktúra
1083/2020 nádoba na smeti Fekete Robert 00000000 Technické služby 31826245 Iné 140,00 € 21.05.2020 21.05.2020 Faktúra
1084/2020 Vývoz fekálií Komáromiová Ingrid 00000000 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 01.06.2020 01.06.2020 Faktúra
1085/2020 zber a odvoz TKO Mesto Gabčíkovo 00305391 Technické služby 31826245 Iné 4 873,04 € 03.06.2020 03.06.2020 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »