498/2019 |
servisná práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
200,00 € |
03.07.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
534/2019 |
kúrenarske, vodoinšt. a údrzbarske práce MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vojtech Vass - V+V |
31831214 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
395,00 € |
10.07.2019 |
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
561/2019 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
16.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
562/2019 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 720,00 € |
16.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
562/2019 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 560,00 € |
16.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
571/2019 |
predaj Bytový dom 19 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
870 466,40 € |
16.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
573/2019 |
spomaľovací pruh |
Gabčíkovo |
00305391 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
488,64 € |
23.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
575/2019 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. František Dudek |
11703750 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
216,00 € |
24.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
587/2019 |
montáž šindlov, asfaltových pásov, klampiarenské práce cintorín |
Gabčíkovo |
00305391 |
František Bedinszky - El. Bedi |
43494358 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
988,20 € |
29.07.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
656/2019 |
sklenárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kósa Imrich |
32328842 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
936,96 € |
09.08.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
732/2019 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 420,00 € |
16.09.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
733/2019 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 440,00 € |
16.09.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
734/2019 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 850,00 € |
16.09.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
738/2019 |
PZP - súbor vyúčtovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
666,46 € |
24.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
789/2019 |
zámočnícke a klampiarske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jozef Jakus |
40562671 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
130,00 € |
08.10.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
798/2019 |
stavebné práce "Zvýšenie kapacity MŠ slov. na Kom. ulici rekonštrukciou pavilónu C" |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
307 518,70 € |
09.10.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
820/2019 |
obkladačské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
980,00 € |
18.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
821/2019 |
sádrokartonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 680,00 € |
18.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
822/2019 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 680,00 € |
18.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
823/2019 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 200,00 € |
18.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
841/2019 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
980,00 € |
29.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
847/2019 |
montáž a oprava čerpadla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ján Fekete |
50863193 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
150,00 € |
04.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
867/2019 |
servisná práca plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
362,02 € |
07.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
868/2019 |
servisná práca plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
278,88 € |
07.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
886/2019 |
rozoberanie komína na škole |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Barnabás Grof - EKOSTAV |
11885700 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
158,40 € |
07.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
911/2019 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
980,00 € |
18.11.2019 |
|
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
912/2019 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
990,00 € |
14.11.2019 |
|
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
913/2019 |
prenájom pojažného lešenia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ALU-FLEX s.r.o. |
36248495 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
108,00 € |
19.11.2019 |
|
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1087/2019 |
oprava auta DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
143,64 € |
18.01.2019 |
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1089/2019 |
oprava mot. vozidiel SCANIA |
Technické služby |
31826245 |
Variens Kft. Gyor |
10517954-2-03 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
52,81 € |
11.03.2019 |
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |