753/2017 |
kvety |
Gabčíkovo |
00305391 |
Cercis, s.r.o. |
36243701 |
Iné |
110,40 € |
25.09.2017 |
|
|
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
830/2017 |
kvety |
Gabčíkovo |
00305391 |
Cercis, s.r.o. |
36243701 |
Iné |
888,00 € |
25.10.2017 |
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1129/2017 |
kvety, substrát, tráv. zmej |
Gabčíkovo |
00305391 |
Cercis, s.r.o. |
36243701 |
Iné |
898,49 € |
06.12.2017 |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1316/2017 |
legislativme zmeny pre verejnu spravu-on line produkt |
Technické služby |
31826245 |
Verlag Dashöfer,vydavateľstvo,s.r.o. |
35730129 |
Iné |
183,00 € |
30.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1209/2017 |
lepidlo,držák |
Technické služby |
31826245 |
TECH-LIT Sk, s.r.o. |
|
Iné |
109,20 € |
03.02.2017 |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
73/2017 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
85,86 € |
18.01.2017 |
|
|
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
170/2017 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
124,48 € |
06.02.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
301/2017 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
32,94 € |
10.04.2017 |
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
379/2017 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
153,36 € |
09.05.2017 |
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
469/2017 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
82,62 € |
12.06.2017 |
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
537/2017 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
95,58 € |
11.07.2017 |
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
644/2017 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
206,56 € |
07.08.2017 |
|
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
717/2017 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
169,84 € |
08.09.2017 |
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
770/2017 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
424,92 € |
06.10.2017 |
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1067/2017 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
118,26 € |
08.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1146/2017 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
82,62 € |
11.12.2017 |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
727/2017 |
Lístky na futbal |
Gabčíkovo |
00305391 |
VALEUR s.r.o. |
34119850 |
Kultúra, média, tlač |
48,00 € |
11.09.2017 |
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
835/2017 |
Lístky na futbal |
Gabčíkovo |
00305391 |
VALEUR s.r.o. |
34119850 |
Kultúra, média, tlač |
48,00 € |
23.10.2017 |
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
761/2017 |
login:gabcikovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
DesigNet s.r.o. |
44539801 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
105,60 € |
04.10.2017 |
|
|
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
474/2017 |
makadám |
Gabčíkovo |
00305391 |
Barnabáš Kováts - Štrkopiesky KOBA |
36894001 |
Iné |
377,64 € |
15.06.2017 |
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
876/2017 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
08.11.2017 |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1164/2017 |
maliarské a natieračské a opravárske práce na objekte Dom služieb, MKS, kostol |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 840,00 € |
18.12.2017 |
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1165/2017 |
maliarské a natieračské a opravárske práce na objekte Dom služieb, MKS, kostol |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 950,00 € |
18.12.2017 |
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1166/2017 |
maliarské a natieračské a opravárske práce na objekte Dom služieb, MKS, kostol |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 050,00 € |
18.12.2017 |
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
102/2017 |
maliarské a natieračské a opravárske práce na objekte Mestský úrad |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 230,00 € |
27.01.2017 |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
220/2017 |
maliarské a natieračské a opravárske práce na objekte Mestský úrad |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Iné |
1 200,00 € |
20.02.2017 |
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
248/2017 |
maliarské a natieračské a opravárske práce na objekte Mestský úrad |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 120,00 € |
28.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
343/2017 |
maliarské a natieračské a opravárske práce na objekte Mestský úrad |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 440,00 € |
28.04.2017 |
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
344/2017 |
maliarské a natieračské a opravárske práce na objekte Mestský úrad |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 300,00 € |
28.04.2017 |
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
103/2017 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 220,00 € |
27.01.2017 |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |