177/2017 |
ozvučenie v kultúrnom stredisku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Iné |
230,00 € |
07.02.2017 |
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
178/2017 |
zemný plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 281,00 € |
07.02.2017 |
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
179/2017 |
zemný plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynársky priemysel,a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 861,00 € |
07.02.2017 |
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
180/2017 |
zemný plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
500,00 € |
07.02.2017 |
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
181/2017 |
zemný plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
604,00 € |
07.02.2017 |
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
182/2017 |
zemný plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
863,00 € |
07.02.2017 |
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
183/2017 |
zemný plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
536,00 € |
07.02.2017 |
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
184/2017 |
zemný plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 127,00 € |
07.02.2017 |
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
185/2017 |
zemný plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 103,00 € |
07.02.2017 |
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1220/2017 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
252,00 € |
07.02.2017 |
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
147/2017 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
239,04 € |
08.02.2017 |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
148/2017 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 470,78 € |
08.02.2017 |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
149/2017 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Klučovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
281,91 € |
08.02.2017 |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
150/2017 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
396,34 € |
08.02.2017 |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
151/2017 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
378,69 € |
08.02.2017 |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
152/2017 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
251,00 € |
08.02.2017 |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
153/2017 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
0059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,80 € |
08.02.2017 |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
154/2017 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dunajská Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
202,93 € |
08.02.2017 |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
155/2017 |
Vývoz fekálií |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 071,70 € |
08.02.2017 |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
156/2017 |
odvoz smeti kontajnerom |
JK Gabčíkovo,s.r.o. |
35844761 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
243,16 € |
08.02.2017 |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
186/2017 |
opakovaná dodávka elektrickej energie do siete VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 472,10 € |
08.02.2017 |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
187/2017 |
spotreba energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
869,23 € |
08.02.2017 |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
188/2017 |
Nájom |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský pozemkový fond |
|
Nájmy a prenájmy |
40,00 € |
08.02.2017 |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1219/2017 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
Reštaurácia Marica-Corso |
32324812 |
Iné |
178,50 € |
08.02.2017 |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
157/2017 |
Vývoz fekálií |
Jobb Vladimir |
0000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
09.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
158/2017 |
Vývoz fekálií |
Jakusova Barbora |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
09.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
159/2017 |
Vývoz fekálií |
Herrmanova Gabriela |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
09.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
189/2017 |
výdavky spojene s prevádzkou SSSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
11 171,60 € |
09.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
190/2017 |
Tel.poplatky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
252,12 € |
09.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
191/2017 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Benestra s.r.o. |
46303502 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
45,95 € |
09.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |