Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
896/2017 odvoz smeti kontajnerom JK Gabčíkovo 35844761 Technické služby 31826245 Iné 228,13 € 08.03.2017 08.03.2017 Faktúra
897/2017 Vývoz fekálií Miestne kultúrne stredisko 00059072 Technické služby 31826245 Iné 136,20 € 08.03.2017 08.03.2017 Faktúra
898/2017 Vývoz fekálií Vidová Martina 00 Technické služby 31826245 Iné 179,28 € 08.03.2017 08.03.2017 Faktúra
899/2017 Vývoz fekálií Méri Ivan 00 Technické služby 31826245 Iné 14,94 € 09.03.2017 09.03.2017 Faktúra
900/2017 Vývoz fekálií Darnai a spol.s r.o. 31422993 Technické služby 31826245 Iné 45,40 € 09.03.2017 09.03.2017 Faktúra
901/2017 Vývoz fekálií Csoka Otto 00 Technické služby 31826245 Iné 14,94 € 09.03.2017 09.03.2017 Faktúra
902/2017 Vývoz fekálií Slovenská elektrizačná prenosová sústava 35829141 Technické služby 31826245 Iné 22,70 € 09.03.2017 09.03.2017 Faktúra
903/2017 Vývoz fekálií Rohály Jozef 00 Technické služby 31826245 Iné 14,94 € 09.03.2017 09.03.2017 Faktúra
904/2017 Vývoz fekálií Domeny Nikolas 00 Technické služby 31826245 Iné 14,94 € 09.03.2017 09.03.2017 Faktúra
905/2017 Vývoz fekálií Bernáthová Gizela 00 Technické služby 31826245 Iné 14,94 € 09.03.2017 09.03.2017 Faktúra
906/2017 Vývoz fekálií Gottlieb Árpád 00 Technické služby 31826245 Iné 14,94 € 09.03.2017 09.03.2017 Faktúra
907/2017 Vývoz fekálií SUN-GASTRO WASH,s.r.o. 45265631 Technické služby 31826245 Iné 45,40 € 09.03.2017 09.03.2017 Faktúra
908/2017 Vývoz fekálií Juricin Ján 00 Technické služby 31826245 Iné 14,94 € 09.03.2017 09.03.2017 Faktúra
909/2017 odvoz smeti kontajnerom STU UZ Gabčíkovo 397687 Technické služby 31826245 Iné 200,00 € 09.03.2017 09.03.2017 Faktúra
1224/2017 registrácia v databáze Firmdatabaze.sk Technické služby 31826245 Firmdatabaze,s.r.o. Stavebné práce, opravárenské práce 240,00 € 09.03.2017 09.03.2017 Faktúra
1230/2017 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 50699962 Nájmy a prenájmy 276,50 € 10.03.2017 10.03.2017 Faktúra
304/2017 PZP autobus Gabčíkovo 00305391 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Iné 800,98 € 20.03.2017 12.04.2017 Faktúra
910/2017 Vývoz fekálií Zemanová Alena 00 Technické služby 31826245 Iné 14,94 € 20.03.2017 20.03.2017 Faktúra
1213/2017 Telefónny poplatok Technické služby 31826245 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 55,57 € 20.03.2017 20.03.2017 Faktúra
911/2017 odvoz smeti kontajnerom PRIMA-FO,s.r.o. 00 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 21.03.2017 21.03.2017 Faktúra
913/2017 Vývoz fekálií DURAMOL,s.r.o. 36359203 Technické služby 31826245 Iné 22,71 € 21.03.2017 21.03.2017 Faktúra
255/2017 stočné Spoločenstvo vlastníkov bytov 37985396 Mesto Gabčíkovo 00305391 Iné 1 012,86 € 23.03.2017 04.04.2017 Faktúra
239/2017 oprava automatickej práčky Gabčíkovo 00305391 Jozef Urban - Urban Elektro 32413319 Iné 148,80 € 24.03.2017 31.03.2017 Faktúra
240/2017 Projekitové práce: Prístavba vedľajšej budovy k objektu hasičského zboru Gabčíkovo 00305391 Ar+STUDIO NOW 42163404 Iné 1 500,00 € 27.03.2017 31.03.2017 Faktúra
241/2016 vypracovanie stavebného rozpočtu na prístavbu vedľajšej budovy k objektu hasičského zboru Gabčíkovo 00305391 Adam Kemenczký - CALK-stav 47875062 Iné 320,00 € 27.03.2017 31.03.2017 Faktúra
242/2017 reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo Gabčíkovo 00305391 Kovács Zsolt 43444857 Iné 850,00 € 27.03.2017 31.03.2017 Faktúra
243/2017 strava, občerstvenie pre "Ľadové medvede" Gabčíkovo 00305391 Lelovics Mikulás 33936218 Iné 205,00 € 27.03.2017 31.03.2017 Faktúra
244/2017 montáž nábytku Gabčíkovo 00305391 Gábor Nagy 44946597 Stavebné práce, opravárenské práce 235,00 € 27.03.2017 31.03.2017 Faktúra
245/2017 kamenárske práce Gabčíkovo 00305391 Kamenosochárstvo Syenit 37161245 Stavebné práce, opravárenské práce 1 230,00 € 28.03.2017 31.03.2017 Faktúra
246/2017 maliarské práce MsÚ Gabčíkovo 00305391 Igor Dömény 41701259 Stavebné práce, opravárenské práce 1 400,00 € 28.03.2017 31.03.2017 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »