896/2017 |
odvoz smeti kontajnerom |
JK Gabčíkovo |
35844761 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
228,13 € |
08.03.2017 |
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
897/2017 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
136,20 € |
08.03.2017 |
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
898/2017 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
179,28 € |
08.03.2017 |
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
899/2017 |
Vývoz fekálií |
Méri Ivan |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
09.03.2017 |
|
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
900/2017 |
Vývoz fekálií |
Darnai a spol.s r.o. |
31422993 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,40 € |
09.03.2017 |
|
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
901/2017 |
Vývoz fekálií |
Csoka Otto |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
09.03.2017 |
|
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
902/2017 |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
09.03.2017 |
|
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
903/2017 |
Vývoz fekálií |
Rohály Jozef |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
09.03.2017 |
|
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
904/2017 |
Vývoz fekálií |
Domeny Nikolas |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
09.03.2017 |
|
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
905/2017 |
Vývoz fekálií |
Bernáthová Gizela |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
09.03.2017 |
|
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
906/2017 |
Vývoz fekálií |
Gottlieb Árpád |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
09.03.2017 |
|
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
907/2017 |
Vývoz fekálií |
SUN-GASTRO WASH,s.r.o. |
45265631 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,40 € |
09.03.2017 |
|
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
908/2017 |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
09.03.2017 |
|
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
909/2017 |
odvoz smeti kontajnerom |
STU UZ Gabčíkovo |
397687 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
200,00 € |
09.03.2017 |
|
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1224/2017 |
registrácia v databáze Firmdatabaze.sk |
Technické služby |
31826245 |
Firmdatabaze,s.r.o. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
240,00 € |
09.03.2017 |
|
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1230/2017 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Nájmy a prenájmy |
276,50 € |
10.03.2017 |
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
304/2017 |
PZP autobus |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
800,98 € |
20.03.2017 |
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
910/2017 |
Vývoz fekálií |
Zemanová Alena |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
20.03.2017 |
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1213/2017 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
55,57 € |
20.03.2017 |
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
911/2017 |
odvoz smeti kontajnerom |
PRIMA-FO,s.r.o. |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
21.03.2017 |
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
913/2017 |
Vývoz fekálií |
DURAMOL,s.r.o. |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,71 € |
21.03.2017 |
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
255/2017 |
stočné |
Spoločenstvo vlastníkov bytov |
37985396 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
1 012,86 € |
23.03.2017 |
|
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
239/2017 |
oprava automatickej práčky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jozef Urban - Urban Elektro |
32413319 |
Iné |
148,80 € |
24.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
240/2017 |
Projekitové práce: Prístavba vedľajšej budovy k objektu hasičského zboru |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ar+STUDIO NOW |
42163404 |
Iné |
1 500,00 € |
27.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
241/2016 |
vypracovanie stavebného rozpočtu na prístavbu vedľajšej budovy k objektu hasičského zboru |
Gabčíkovo |
00305391 |
Adam Kemenczký - CALK-stav |
47875062 |
Iné |
320,00 € |
27.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
242/2017 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Iné |
850,00 € |
27.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
243/2017 |
strava, občerstvenie pre "Ľadové medvede" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lelovics Mikulás |
33936218 |
Iné |
205,00 € |
27.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
244/2017 |
montáž nábytku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Gábor Nagy |
44946597 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
235,00 € |
27.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
245/2017 |
kamenárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kamenosochárstvo Syenit |
37161245 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 230,00 € |
28.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
246/2017 |
maliarské práce MsÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 400,00 € |
28.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |