71/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 826,00 € |
19.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
72/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 212,00 € |
19.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
97/2018 |
školenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domena Nitra |
34867651 |
Iné |
50,00 € |
19.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
98/2018 |
vedenie uctu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
31338976 |
Iné |
432,00 € |
19.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1027/2018 |
Vývoz fekálií |
Seboková Judita |
33735981 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
19.01.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
24/2018 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,48 € |
22.01.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
25/2018 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,18 € |
22.01.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
99/2018 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
160,25 € |
22.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
73/2018 |
stolárske práce - Dom služieb |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lörincz Ladislav-stolár |
34429484 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
370,00 € |
23.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
74/2018 |
rekonštrukcia vchodu kostola |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ajpek, s.r.o. |
45915041 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
7 092,00 € |
24.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
100/2018 |
publikácia - zriaďovateľ |
Gabčíkovo |
00305391 |
RAABE |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
99,00 € |
25.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
101/2018 |
týždenník Csallókoz |
Gabčíkovo |
00305391 |
Regioport, s.r.o, |
45252122 |
Kultúra, média, tlač |
772,20 € |
25.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
75/2018 |
Dodanie a montáž solárnej fólie |
Gabčíkovo |
00305391 |
N-fol s.r.o. |
50691660 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
400,00 € |
26.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
76/2018 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,56 € |
26.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
102/2018 |
Eurokasko DS469CM |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
270,09 € |
26.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
103/2018 |
Starter VALEO |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
324,00 € |
26.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
77/2018 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,86 € |
29.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
104/2018 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôs.prev.motor.vozidiel |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
553,13 € |
29.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1261/2018 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,81 € |
31.01.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1267/2018 |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
231,00 € |
31.01.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1280/2018 |
strava za stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
238,00 € |
31.01.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
105/2018 |
členský príspevok na rok 2018 |
Gabčíkovo |
00305391 |
OOCR Žitný ostrov- Csallóköz |
42288967 |
Kultúra, média, tlač |
5 000,00 € |
01.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
106/2018 |
čistenie plynových kotlov, odb.prehladka |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vörös Karol |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
60,00 € |
01.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1262/2018 |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
113,88 € |
01.02.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
107/2018 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 280,00 € |
02.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
108/2018 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 360,00 € |
02.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
109/2018 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 360,00 € |
02.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
110/2018 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
23716367 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
02.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
111/2018 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
23716367 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
02.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
112/2018 |
znečistenie ovzdušia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Eduard Nagy - ENIS |
37159712 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
270,00 € |
02.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |