Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
71/2018 plyn Gabčíkovo 00305391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 4 826,00 € 19.01.2018 08.02.2018 Faktúra
72/2018 plyn Gabčíkovo 00305391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 1 212,00 € 19.01.2018 08.02.2018 Faktúra
97/2018 školenie Gabčíkovo 00305391 Domena Nitra 34867651 Iné 50,00 € 19.01.2018 08.02.2018 Faktúra
98/2018 vedenie uctu Gabčíkovo 00305391 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. 31338976 Iné 432,00 € 19.01.2018 08.02.2018 Faktúra
1027/2018 Vývoz fekálií Seboková Judita 33735981 Technické služby 31826245 Iné 22,70 € 19.01.2018 13.12.2018 Faktúra
24/2018 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 6,48 € 22.01.2018 07.02.2018 Faktúra
25/2018 vodné stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 5,18 € 22.01.2018 07.02.2018 Faktúra
99/2018 služby Spoločného stavebného úradu Gabčíkovo 00305391 Mesto Dunajská Streda 00305383 Iné 160,25 € 22.01.2018 08.02.2018 Faktúra
73/2018 stolárske práce - Dom služieb Gabčíkovo 00305391 Lörincz Ladislav-stolár 34429484 Stavebné práce, opravárenské práce 370,00 € 23.01.2018 08.02.2018 Faktúra
74/2018 rekonštrukcia vchodu kostola Gabčíkovo 00305391 Ajpek, s.r.o. 45915041 Stavebné práce, opravárenské práce 7 092,00 € 24.01.2018 08.02.2018 Faktúra
100/2018 publikácia - zriaďovateľ Gabčíkovo 00305391 RAABE 35908718 Kultúra, média, tlač 99,00 € 25.01.2018 08.02.2018 Faktúra
101/2018 týždenník Csallókoz Gabčíkovo 00305391 Regioport, s.r.o, 45252122 Kultúra, média, tlač 772,20 € 25.01.2018 08.02.2018 Faktúra
75/2018 Dodanie a montáž solárnej fólie Gabčíkovo 00305391 N-fol s.r.o. 50691660 Stavebné práce, opravárenské práce 400,00 € 26.01.2018 08.02.2018 Faktúra
76/2018 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 48,56 € 26.01.2018 08.02.2018 Faktúra
102/2018 Eurokasko DS469CM Gabčíkovo 00305391 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441 Iné 270,09 € 26.01.2018 08.02.2018 Faktúra
103/2018 Starter VALEO Gabčíkovo 00305391 SAD Dunajská Streda, a.s. 36245488 Iné 324,00 € 26.01.2018 08.02.2018 Faktúra
77/2018 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak telekom a.s 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 11,86 € 29.01.2018 08.02.2018 Faktúra
104/2018 poistenie zodpovednosti za škodu spôs.prev.motor.vozidiel Gabčíkovo 00305391 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Iné 553,13 € 29.01.2018 08.02.2018 Faktúra
1261/2018 Telefónny poplatok Technické služby 31826245 Slovak telekom a.s 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 20,81 € 31.01.2018 28.12.2018 Faktúra
1267/2018 oleje, mazivá Technické služby 31826245 Judita Seboková 3375981 Palivá, energie, voda, telefóny 231,00 € 31.01.2018 28.12.2018 Faktúra
1280/2018 strava za stravné lístky Technické služby 31826245 Marica - Reštaurácia 34428780 Iné 238,00 € 31.01.2018 28.12.2018 Faktúra
105/2018 členský príspevok na rok 2018 Gabčíkovo 00305391 OOCR Žitný ostrov- Csallóköz 42288967 Kultúra, média, tlač 5 000,00 € 01.02.2018 08.02.2018 Faktúra
106/2018 čistenie plynových kotlov, odb.prehladka Gabčíkovo 00305391 Vörös Karol 37488112 Stavebné práce, opravárenské práce 60,00 € 01.02.2018 08.02.2018 Faktúra
1262/2018 Spotreba elektriny Technické služby 31826245 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 113,88 € 01.02.2018 28.12.2018 Faktúra
107/2018 maliarské a natieračské a opravárske práce Gabčíkovo 00305391 Both Imrich 35018488 Stavebné práce, opravárenské práce 1 280,00 € 02.02.2018 08.02.2018 Faktúra
108/2018 maliarské a natieračské a opravárske práce Gabčíkovo 00305391 Igor Dömény 41701259 Stavebné práce, opravárenské práce 1 360,00 € 02.02.2018 08.02.2018 Faktúra
109/2018 maliarské a natieračské a opravárske práce Gabčíkovo 00305391 Jerábek Zoltán 41398173 Stavebné práce, opravárenské práce 1 360,00 € 02.02.2018 08.02.2018 Faktúra
110/2018 káblová televízia Gabčíkovo 00305391 UPC DTH S.á.r.l. 23716367 Kultúra, média, tlač 26,52 € 02.02.2018 08.02.2018 Faktúra
111/2018 káblová televízia Gabčíkovo 00305391 UPC DTH S.á.r.l. 23716367 Kultúra, média, tlač 26,52 € 02.02.2018 08.02.2018 Faktúra
112/2018 znečistenie ovzdušia Gabčíkovo 00305391 Eduard Nagy - ENIS 37159712 Stavebné práce, opravárenské práce 270,00 € 02.02.2018 08.02.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »