156/2018 |
Dodanie a montáž solárnej fólie |
Gabčíkovo |
00305391 |
N-fol s.r.o. |
50691660 |
Iné |
100,00 € |
26.02.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
141/2018 |
výdavky spojene s prevádzkou SSÚ 2018 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
14 161,32 € |
28.02.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
142/2018 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,86 € |
28.02.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
143/2018 |
tlač billboard, grafické služby, tlač plagátu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits print s.r.o. |
46019031 |
Kultúra, média, tlač |
225,60 € |
28.02.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1269/2018 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,80 € |
28.02.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1275/2018 |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Iné |
113,89 € |
28.02.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1285/2018 |
stravné lístky pre zamestnancov |
Technické služby |
31826245 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
189,00 € |
28.02.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
144/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 020,36 € |
01.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1268/2018 |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
113,88 € |
01.03.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
145/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 409,00 € |
02.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
146/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 948,00 € |
02.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
147/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 598,00 € |
02.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
148/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Iné |
2 990,00 € |
02.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
149/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
662,00 € |
02.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
150/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
856,00 € |
02.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
151/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 212,00 € |
02.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
152/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
822,00 € |
02.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
153/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
922,00 € |
02.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
154/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
207,00 € |
02.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
155/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 397,87 € |
02.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
157/2018 |
stolárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lörincz Ladislav-stolár |
34429484 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
155,00 € |
05.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
158/2018 |
stolárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lörincz Ladislav-stolár |
34429484 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
180,00 € |
05.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
159/2018 |
stolárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lörincz Ladislav-stolár |
34429484 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
205,00 € |
05.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
160/2018 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Gas-Kontrol s.r.o. |
47043199 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
951,12 € |
05.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
161/2018 |
maliarske a natieračské a opravárske práce na objekte Mestský úrad |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 360,00 € |
05.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
162/2018 |
maliarské a natieračské a opravárske práce na objekte Mestský úrad |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
05.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
163/2018 |
maliarské a natieračské a opravárske práce na objekte Mestský úrad |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 660,00 € |
05.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
164/2018 |
reklamné služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrálny vestnik organizácií s.r.o. |
46916903 |
Kultúra, média, tlač |
240,00 € |
05.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
165/2018 |
uloženie odpadu na skládku po vytriedení 5 zložiek |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
551,34 € |
05.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
166/2018 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
125,82 € |
05.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |