1041/2018 |
Vývoz fekálií |
ELBIOGAS s.r.o. |
44720998 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
06.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1042/2018 |
Vývoz fekálií |
Zemanová Alena |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
06.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1043/2018 |
Vývoz fekálií |
Paľkovičová Olga |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
06.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1044/2018 |
Vývoz fekálií |
Méri Iván |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
06.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1045/2018 |
Vývoz fekálií |
Gajdoš Peter |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
06.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1046/2018 |
Vývoz fekálií |
Domény Nikolas |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
06.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1047/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
OSP DANUBIUS DS s.r.o. |
36231738 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
157,17 € |
06.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
185/2018 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
247,26 € |
07.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
186/2018 |
servisná práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
200,00 € |
07.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
187/2018 |
PZP 8080122709 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
553,13 € |
07.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
188/2018 |
zabezpečenia auditu účtovnej závierky 2017 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bratislavská súdno-znalecká a konzultačná spoločnosť s.r.o. |
46544372 |
Iné |
1 560,00 € |
07.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1283/2018 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
262,50 € |
08.03.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
189/2018 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
388,50 € |
09.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
190/2018 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
440,00 € |
09.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
192/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
34,00 € |
09.03.2018 |
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
193/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
445,74 € |
09.03.2018 |
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
195/2018 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
91,04 € |
09.03.2018 |
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
196/2018 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Benestra s.r.o. |
46303502 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
45,95 € |
09.03.2018 |
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
194/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
464,50 € |
12.03.2018 |
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
197/2018 |
ozvučenie v kultúrnom stredisku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Kultúra, média, tlač |
110,00 € |
12.03.2018 |
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
198/2018 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
197,40 € |
12.03.2018 |
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
199/2018 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
12.03.2018 |
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
191/2018 |
poradca podnikateľa |
Gabčíkovo |
00305391 |
Poradca podnikateľa,spol. s.r.o. |
31592503 |
Iné |
96,00 € |
13.03.2018 |
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
200/2018 |
PowrlLener 550 |
Gabčíkovo |
00305391 |
E-CORECO SK s.r.o. |
47547103 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 116,50 € |
13.03.2018 |
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1048/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
OSP DANUBIUS DS s.r.o. |
36231738 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
383,52 € |
14.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1271/2018 |
poistenie mot.voz. |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
318,07 € |
14.03.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1274/2018 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,79 € |
14.03.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201/2018 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
15.03.2018 |
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
202/2018 |
strava a občerstvenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Moraveková Viola |
33937745 |
Iné |
378,00 € |
15.03.2018 |
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
203/2018 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Iné |
83,92 € |
15.03.2018 |
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |