917/2019 |
Vývoz fekálií |
Kováčová |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
06.02.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
918/2019 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 369,90 € |
06.02.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
9192019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
581,99 € |
06.02.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
920/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00205693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
346,83 € |
06.02.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
921/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
522,44 € |
06.02.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
922/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obec Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
583,91 € |
06.02.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
108/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
807,95 € |
07.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
107/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
49,63 € |
07.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
106/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
128,94 € |
07.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
103/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
555,59 € |
07.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
102/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
42,15 € |
07.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
101/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,55 € |
07.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
100/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
07.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
99/2019 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 369,00 € |
07.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
98/2019 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
239,22 € |
07.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
97/2019 |
uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 397,63 € |
07.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
96/2019 |
znalecká posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. František Dudek |
11703750 |
Iné |
144,00 € |
07.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
95/2019 |
znalecká posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. František Dudek |
11703750 |
Iné |
144,00 € |
07.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
923/2019 |
zber a odvoz TKO |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 533,73 € |
07.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
924/2019 |
zber a odvoz TKO |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
268,60 € |
07.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
925/2019 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
150,00 € |
07.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
926/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
JK Gabčíkovo s.r.o. |
35844761 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
461,77 € |
07.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
927/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
128,87 € |
07.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
928/2019 |
Vývoz fekálií |
Robotka Ľubomír |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
38,40 € |
07.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
929/2019 |
Vývoz fekálií |
Duramol, s.r.o. |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
07.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
930/2019 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
07.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
931/2019 |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
07.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
135/2019 |
autosúčiastky |
Gabčíkovo |
00305391 |
IGJ Jármugyártás |
0000000 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
537,63 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
120/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,04 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
119/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 166,40 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |