158/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
630,00 € |
04.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
157/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 945,00 € |
04.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
156/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 717,00 € |
04.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
155/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 951,00 € |
04.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
154/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 124,00 € |
04.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
153/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
137,00 € |
04.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
152/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
633,00 € |
04.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
151/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
588,00 € |
04.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
150/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
883,00 € |
04.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
149/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
752,99 € |
04.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
165/2019 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,62 € |
05.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
164/2019 |
školenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dunakadémia |
42294584 |
Iné |
40,00 € |
05.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
163/2019 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
35680202 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
05.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
162/2019 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
35680202 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
05.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
161/2019 |
počítač + príslušenstvo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 008,00 € |
05.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
160/2019 |
servisná práca, tónery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
330,00 € |
05.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1137/2019 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
223,20 € |
05.03.2019 |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1146/2019 |
oprava auta DS338EY |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
912,42 € |
05.03.2019 |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
174/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
406,80 € |
06.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
173/2019 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
392,00 € |
06.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
172/2019 |
uloženie odpadu na skládku po vytriedení 5 zložiek |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
3 586,85 € |
06.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
171/2019 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
305,75 € |
06.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
170/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
269,08 € |
06.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
169/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
06.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
168/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
555,59 € |
06.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
167/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
853,01 € |
06.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
166/2019 |
kúrenarske, vodoinšt. a údrzbarske práce MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vojtech Vass - V+V |
31831214 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
395,00 € |
06.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
944/2019 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 426,56 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
945/2019 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
120,00 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
946/2019 |
Vývoz fekálií |
JK Gabčíkovo s.r.o. |
35844761 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
120,00 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |