77/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
337,24 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
78/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
125,15 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
79/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,36 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
80/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,55 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
81/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,20 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
82/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,00 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
83/2020 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,27 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
84/2020 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
172,40 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
85/2020 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
182,32 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
86/2020 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
15,56 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
87/2020 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,30 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
88/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 074,12 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
89/2020 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
35680202 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
90/2020 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
35680202 |
Kultúra, média, tlač |
54,04 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
92/2020 |
tonery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
828,80 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
93/2020 |
servisná práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
200,00 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
887/2020 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
104,00 € |
06.02.2020 |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1031/2020 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 129,05 € |
06.02.2020 |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
94/2020 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 129,05 € |
07.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
99/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
39,16 € |
07.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
100/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
471,35 € |
07.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
101/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
94,06 € |
07.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
102/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
602,70 € |
07.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
883/2020 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
884/2020 |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energia, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
106,24 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1032/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obec Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
530,09 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1033/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305602 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
522,96 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1034/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
396,34 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1035/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
291,35 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1036/2020 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 509,92 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |