41/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,55 € |
15.01.2019 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
42/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
49,63 € |
15.01.2019 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
43/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
807,95 € |
15.01.2019 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
44/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
408,54 € |
15.01.2019 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
45/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
883,00 € |
15.01.2019 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
46/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
588,00 € |
16.01.2019 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
47/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
633,00 € |
16.01.2019 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
48/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
137,00 € |
16.01.2019 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
49/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 420,00 € |
16.01.2019 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
50/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 135,00 € |
16.01.2019 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
51/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 879,00 € |
16.01.2019 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
52/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 128,00 € |
16.01.2019 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
53/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
690,00 € |
16.01.2019 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
54/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
743,00 € |
16.01.2019 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
208/2019 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Iné |
1 500,00 € |
21.03.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
209/2019 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Iné |
1 440,00 € |
21.03.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
210/2019 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Iné |
1 460,00 € |
21.03.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
211/2019 |
výdavky spojene s prevádzkou SSSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
408,77 € |
21.03.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
212/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 512,00 € |
19.03.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
213/2019 |
servis PNS-AS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranex EU s.r.o. |
50434497 |
Iné |
43,20 € |
15.03.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
214/2019 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
850,00 € |
15.03.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
215/2019 |
čistenie kobercov |
Gabčíkovo |
00305391 |
OK Clean |
48314897 |
Iné |
46,22 € |
13.03.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
216/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
19.03.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
217/2019 |
ročný prístup |
Gabčíkovo |
00305391 |
Poradca podnikateľa,spol. s.r.o. |
31592503 |
Iné |
117,00 € |
25.03.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
218/2019 |
náklady spojene s prevádzkovaním kanalizácie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Iné |
38 734,57 € |
25.03.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
219/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 295,78 € |
22.03.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
220/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
229,33 € |
22.03.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
221/2019 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
920,00 € |
22.03.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
222/2019 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
760,00 € |
22.03.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
223/2019 |
nájomné za pozemok - Cyklistická trasa |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
Nájmy a prenájmy |
12,46 € |
26.03.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |