386/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
42,89 € |
04.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
387/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
630,07 € |
04.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
388/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
04.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
389/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,00 € |
04.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
390/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,00 € |
04.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
391/2020 |
prenájom pozemku - Cyklotrasa Gabčíkovo - Baka |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
Nájmy a prenájmy |
18,00 € |
04.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
392/2020 |
dopravné značky |
Gabčíkovo |
00305391 |
N-fol s.r.o. |
50691660 |
Iné |
153,00 € |
04.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
393/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 074,12 € |
05.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
394/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
886,01 € |
05.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
395/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
390,57 € |
05.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
396/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
573,29 € |
05.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
397/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,44 € |
05.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
398/2020 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 876,04 € |
08.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
399/2020 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
08.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
400/2020 |
preprava prac. stroja na STK |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltan Soós COOL-T GARAGE |
43603505 |
Iné |
70,00 € |
08.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
402/2020 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
110,41 € |
08.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
403/2020 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
101,57 € |
08.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
404/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
91,28 € |
08.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
405/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
229,38 € |
08.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
406/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
159,48 € |
08.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
407/2020 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
172,57 € |
09.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
408/2020 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
187,05 € |
09.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
409/2020 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
800,00 € |
10.06.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
410/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
870,00 € |
10.06.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
411/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
560,00 € |
10.06.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
412/2020 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
271,55 € |
10.06.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
413/2020 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,13 € |
10.06.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
414/2020 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
480,89 € |
11.06.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
415/2020 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 876,00 € |
11.06.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
416/2020 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
11.06.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |