598/2017 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
45,31 € |
03.08.2017 |
|
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
702/2017 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
45,31 € |
06.09.2017 |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
787/2017 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
45,31 € |
06.10.2017 |
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
857/2017 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
45,31 € |
08.11.2017 |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
900/2017 |
Vývoz fekálií |
Darnai a spol.s r.o. |
31422993 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,40 € |
09.03.2017 |
|
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
907/2017 |
Vývoz fekálií |
SUN-GASTRO WASH,s.r.o. |
45265631 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,40 € |
09.03.2017 |
|
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
957/2017 |
Vývoz fekálií |
NIMROD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,40 € |
07.06.2017 |
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
977/2017 |
Vývoz fekálií |
SUN GASTRO WASH,s.r.o. |
45265631 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,40 € |
10.07.2017 |
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
998/2017 |
Vývoz fekálií |
Darnai a spol. s.r.o. |
31422993 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,40 € |
02.08.2017 |
|
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1014/2017 |
Vývoz fekálií |
SUN GASTRO WASH s.r.o. |
45265631 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,40 € |
07.09.2017 |
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1032/2017 |
Vývoz fekálií |
SUN GASTRO WASH,s.r.o. |
45265631 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,40 € |
04.10.2017 |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1052/2017 |
Vývoz fekálií |
NIMROD REST,s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,40 € |
07.11.2017 |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1054/2017 |
Vývoz fekálií |
ELBIOGAS,s.r.o. |
44720998 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,40 € |
07.11.2017 |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
956/2017 |
Vývoz fekálií |
Darnai a spol. s r.o. |
31422993 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,42 € |
07.06.2017 |
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1073/20174 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Benestra s.r.o. |
46303502 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
45,92 € |
09.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
60/2017 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Benestra s.r.o. |
46303502 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
45,95 € |
16.01.2017 |
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
191/2017 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Benestra s.r.o. |
46303502 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
45,95 € |
09.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
308/2017 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Benestra s.r.o. |
46303502 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
45,95 € |
11.04.2017 |
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
392/2017 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Benestra s.r.o. |
46303502 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
45,95 € |
11.05.2017 |
|
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
460/2017 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Benestra s.r.o. |
46303502 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
45,95 € |
08.06.2017 |
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
538/2017 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Benestra s.r.o. |
46303502 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
45,95 € |
11.07.2017 |
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
641/2017 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Benestra s.r.o. |
46303502 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
45,95 € |
07.08.2017 |
|
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
728/2017 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Benestra s.r.o. |
46303502 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
45,95 € |
11.09.2017 |
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
800/2017 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Benestra s.r.o. |
46303502 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
45,95 € |
09.10.2017 |
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1145/2017 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Benestra s.r.o. |
46303502 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
45,95 € |
11.12.2017 |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
660/2017 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
46,32 € |
17.08.2017 |
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
504/2017 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
46,67 € |
26.06.2017 |
|
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
803/2017 |
prenájom kopírovacieho stroja |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Nájmy a prenájmy |
46,98 € |
09.10.2017 |
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
339/2017 |
smerová tabula cintorín |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Eugen Both - EXES g.s. |
43510311 |
Iné |
47,00 € |
28.04.2017 |
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
727/2017 |
Lístky na futbal |
Gabčíkovo |
00305391 |
VALEUR s.r.o. |
34119850 |
Kultúra, média, tlač |
48,00 € |
11.09.2017 |
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |