1157/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,22 € |
11.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
219/2018 |
odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v roku 2018 |
Gabčíkovo |
00305391 |
SLOVGRAM |
17310598 |
Iné |
38,50 € |
27.03.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
451/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,77 € |
09.06.2018 |
|
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
749/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,99 € |
10.09.2018 |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
380/2018 |
účasť na odbornom seminári |
Gabčíkovo |
00305391 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
Iné |
40,00 € |
01.06.2018 |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1026/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
PRIMA-FO s.r.o. |
35816759 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
10.01.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2019/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
PRIMA-FO s.r.o. |
35816759 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
03.01.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
509/2018 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
41,48 € |
03.07.2018 |
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1386/2018 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
41,48 € |
27.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
170/2018 |
školenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dunakadémia |
42294584 |
Iné |
42,00 € |
06.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
472/2018 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
42,60 € |
19.06.2018 |
|
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
85/2018 |
servis PSn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranex EU s.r.o. |
50434497 |
Iné |
43,20 € |
08.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
243/2018 |
servis PNS-AS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranex EU s.r.o. |
50434497 |
Iné |
43,20 € |
05.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
530/2018 |
servis PNS-AS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranexs EU s.r.o. |
50434497 |
Iné |
43,20 € |
04.07.2018 |
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
29/2018 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,17 € |
15.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
297/2018 |
tlačiarenské služby - poštové poukážky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
44,57 € |
18.04.2018 |
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
417/2018 |
tlačiarenské služby - poštové poukážky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
44,57 € |
05.06.2018 |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1150/2018 |
Vývoz fekálií |
Sabová |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
44,82 € |
08.08.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1182/2018 |
Vývoz fekálií |
Sabová |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
44,82 € |
05.09.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
14/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,83 € |
09.01.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1016/2018 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,40 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1069/2018 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,40 € |
04.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1084/2018 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,40 € |
07.05.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1128/2018 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,40 € |
04.07.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1130/2018 |
Vývoz fekálií |
ELBIOGAS s.r.o. |
44720998 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,40 € |
04.07.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1143/2018 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,40 € |
01.08.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1173/2018 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,40 € |
05.09.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1197/2018 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,40 € |
03.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1248/2018 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,40 € |
12.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1424/2018 |
Vývoz fekálií |
Judita Seboková |
33735981 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,40 € |
27.12.2018 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |