969/2018 |
preklad z nemeckého jazyka |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mgr. Bernadeta Csicsai |
48054739 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
20,00 € |
28.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1281/2018 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,58 € |
31.03.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1293/2018 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,58 € |
30.04.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1297/2018 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,58 € |
31.05.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1304/2018 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
20,58 € |
30.06.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1308/2018 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,58 € |
31.07.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1319/2018 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,58 € |
31.08.2018 |
|
|
29.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1332/2018 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,58 € |
30.09.2018 |
|
|
29.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1339/2018 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,58 € |
31.10.2018 |
|
|
29.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1355/2018 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,58 € |
30.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1405/2018 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,58 € |
31.12.2018 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1269/2018 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,80 € |
28.02.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1261/2018 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,81 € |
31.01.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
21/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,84 € |
10.01.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
496/2018 |
tlačivá |
Gabčíkovo |
00305391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
21,68 € |
29.06.2018 |
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
499/2018 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,03 € |
03.07.2018 |
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1022/2018 |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1027/2018 |
Vývoz fekálií |
Seboková Judita |
33735981 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
19.01.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1028/2018 |
Vývoz fekálií |
Seboková Judita |
33735981 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
21.02.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1040/2018 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
06.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1041/2018 |
Vývoz fekálií |
ELBIOGAS s.r.o. |
44720998 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
06.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1068/2018 |
Vývoz fekálií |
ELBIOGAS s.r.o. |
44720998 |
Technické Služy |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
04.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1107/2018 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické Služy |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
08.06.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1114/2018 |
Vývoz fekálií |
ELBIOGAS s.r.o. |
44720998 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
08.06.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1129/2018 |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
04.07.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1152/2018 |
Vývoz fekálií |
Slovenský rybársky zväz |
30778735 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
04.09.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1177/2018 |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
05.09.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1198/2018 |
Vývoz fekálií |
EL BIOGAS s.r.o. |
44720998 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
03.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1223/2018 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
07.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1235/2018 |
Vývoz fekálií |
Slovenský rybársky zväz |
30778735 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
14.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |