Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
871/2019 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 11,65 € 07.11.2019 14.11.2019 Faktúra
548/2019 vodné, stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 11,66 € 16.07.2019 25.07.2019 Faktúra
181/2019 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 11,86 € 08.03.2019 13.03.2019 Faktúra
118/2019 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak telekom a.s 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 11,86 € 08.02.2019 28.02.2019 Faktúra
1442/2018 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 11,86 € 14.01.2019 15.01.2019 Faktúra
287/2019 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak telekom a.s 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 11,86 € 10.04.2019 17.04.2019 Faktúra
346/2019 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 11,86 € 10.05.2019 20.05.2019 Faktúra
430/2019 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 11,86 € 10.06.2019 24.06.2019 Faktúra
443/2019 publikácia - Praktická príručka pre kronikárov Gabčíkovo 00305391 Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti 31103031 Kultúra, média, tlač 12,00 € 20.06.2019 24.06.2019 Faktúra
223/2019 nájomné za pozemok - Cyklistická trasa Gabčíkovo 00305391 Slovenský vodohospodársky podnik 36022047 Nájmy a prenájmy 12,46 € 26.03.2019 03.04.2019 Faktúra
1185/2019 dodanie materiálu DS644DS Gabčíkovo 00305391 Hotrans s.r.o. 46403868 Stavebné práce, opravárenské práce 12,60 € 26.11.2019 06.12.2019 Faktúra
440/2019 PZP - súbor vyúčtovanie Gabčíkovo 00305391 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Iné 14,89 € 19.06.2019 24.06.2019 Faktúra
1414/2018 Vývoz fekálií Mikuš Tomáš 00 Technické služby 31826245 Iné 14,94 € 08.01.2019 08.01.2019 Faktúra
1415/2018 Vývoz fekálií Mészáros Jozef 00 Technické služby 31826245 Iné 14,94 € 08.01.2019 08.01.2019 Faktúra
1416/2018 Vývoz fekálií Vidovičová Barbora 00 Technické služby 31826245 Iné 14,94 € 08.01.2019 08.01.2019 Faktúra
1420/2018 Vývoz fekálií Rohály Jozef 00 Technické služby 31826245 Iné 14,94 € 08.01.2019 14.01.2019 Faktúra
1421/2018 Vývoz fekálií Zemanová Alena 00 Technické služby 31826245 Iné 14,94 € 08.01.2019 14.01.2019 Faktúra
148/2019 Osvedčovacia kniha - matrika Gabčíkovo 00305391 Centrum Polygrafických služieb 42272360 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 15,53 € 01.03.2019 06.03.2019 Faktúra
6/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Stavebné práce, opravárenské práce 15,76 € 08.01.2019 17.01.2019 Faktúra
69/2019 pripojovaci poplatok Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská distribučná ,a.s. 36677281 Iné 16,78 € 23.01.2019 19.02.2019 Faktúra
68/2019 pripojovaci poplatok Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská distribučná ,a.s. 36677281 Iné 16,78 € 23.01.2019 19.02.2019 Faktúra
67/2019 pripojovaci poplatok Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská distribučná ,a.s. 36677281 Iné 16,78 € 23.01.2019 19.02.2019 Faktúra
564/2019 tlačivá matrika Gabčíkovo 00305391 Centrum Polygrafických služieb 42272360 Iné 17,84 € 17.07.2019 25.07.2019 Faktúra
435/2019 prenájom pozemku - Cyklotrasa Gabčíkovo - Baka Gabčíkovo 00305391 Slovenský vodohospodársky podnik 36022047 Nájmy a prenájmy 18,00 € 13.06.2019 24.06.2019 Faktúra
603/2019 trieda kníh pre MŠ Gabčíkovo 00305391 ŠEVT a.s. 31331131 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 19,08 € 02.08.2019 15.08.2019 Faktúra
917/2019 Vývoz fekálií Kováčová 00000000 Technické služby 31826245 Iné 19,20 € 06.02.2019 06.02.2019 Faktúra
932/2019 Vývoz fekálií Gajdoš Peter 00000000 Technické služby 31826245 Iné 19,20 € 08.02.2019 08.02.2019 Faktúra
934/2019 Vývoz fekálií Zemanová Alena 00000000 Technické služby 31826245 Iné 19,20 € 08.02.2019 08.02.2019 Faktúra
935/2019 Vývoz fekálií Horváth Vojtech 00000000 Technické služby 31826245 Iné 19,20 € 08.02.2019 08.02.2019 Faktúra
949/2019 Vývoz fekálií Domény Nikolas 00000000 Technické služby 31826245 Iné 19,20 € 06.03.2019 06.03.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »