694/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,04 € |
09.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
797/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,04 € |
08.10.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
896/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,04 € |
11.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1228/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,04 € |
09.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
550/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,40 € |
16.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
552/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,40 € |
16.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
76/2019 |
propagacná cinnost |
Gabčíkovo |
00305391 |
J.C.Trade Bridege International, s.r.o. |
35787848 |
Kultúra, média, tlač |
33,00 € |
01.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
459/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
33,12 € |
25.06.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
468/2019 |
kanc. potreby pre MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
34,00 € |
25.06.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
336/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
36,06 € |
13.05.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
790/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,69 € |
08.10.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2/2019 |
napis na sklo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing.Eugen Both -EXCES |
43510311 |
Kultúra, média, tlač |
37,70 € |
04.01.2019 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
185/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,88 € |
08.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
113/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,88 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
35/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,88 € |
15.01.2019 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
264/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,88 € |
04.04.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
359/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,88 € |
07.05.2019 |
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
412/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,88 € |
06.06.2019 |
|
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
511/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,88 € |
04.07.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
618/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,88 € |
06.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
715/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,88 € |
11.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
775/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,88 € |
07.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
878/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,88 € |
07.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
71/2019 |
verejný prenos prostredníctvom rozhlasu |
Gabčíkovo |
00305391 |
SLOVGRAM |
17310598 |
Kultúra, média, tlač |
38,40 € |
25.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
928/2019 |
Vývoz fekálií |
Robotka Ľubomír |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
38,40 € |
07.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
933/2019 |
Vývoz fekálií |
Jobb Vladimír |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
38,40 € |
08.02.2019 |
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
937/2019 |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
38,40 € |
08.02.2019 |
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
952/2019 |
Vývoz fekálií |
Sabová Ľubica |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
38,40 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
955/2019 |
Vývoz fekálií |
Hegyi Zoltán |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
38,40 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
974/2019 |
Vývoz fekálií |
Paľkovičová Olga |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
38,40 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |