336/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
51,85 € |
11.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
35/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
54,30 € |
22.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
54,30 € |
06.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
196/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
54,30 € |
05.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
212/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
54,31 € |
07.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
245/2024 |
výmena pneumatiky - Škoda superb |
Gabčíkovo |
00305391 |
František Jérábek |
52445291 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
55,00 € |
13.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
150/2024 |
PZP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
56,08 € |
27.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024 |
kalendár stolový |
Gabčíkovo |
00305391 |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
56,33 € |
04.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
73/2024 |
online vydanie Obecných novín na rok 2024 |
Gabčíkovo |
00305391 |
INPROST spol. s.r.o. |
31363091 |
Iné |
57,20 € |
31.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
362/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,83 € |
22.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
232/2024 |
strava pre dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mészáros Alfréd |
11848979 |
Iné |
63,00 € |
11.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
254/2024 |
vodné, stočné14.3.2024 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
69,37 € |
14.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
373/2024 |
strava pre dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mészáros Alfréd |
11848979 |
Iné |
70,00 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
373/2024 |
strava pre dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mészáros Alfréd |
11848979 |
Iné |
70,00 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
373/2024 |
strava pre dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mészáros Alfréd |
11848979 |
Iné |
70,00 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
40/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,82 € |
22.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
106/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,82 € |
06.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
197/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,82 € |
05.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
315/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,82 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
416/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,82 € |
06.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
411/2024 |
banketová sukňa - Svätý Florian |
Gabčíkovo |
00305391 |
Raczio s.r.o. |
50301055 |
Nájmy a prenájmy |
72,48 € |
06.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
233/2024 |
strava pre dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mészáros Alfréd |
11848979 |
Iné |
73,50 € |
11.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/003TS |
spotreba energie |
Technicke služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,61 € |
15.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/008T |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. spotreba elektriny |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,64 € |
06.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
148/2024 |
oprava tlačiarne |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
77,00 € |
14.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
323/2024 |
dane a účtovníctvo - predplatné mesačníka |
Gabčíkovo |
00305391 |
wolters Kluwer SR, s.r.o. |
31348353 |
Iné |
79,50 € |
09.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240009TS |
Vývoz fekálií |
Nikola Mišková |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240010TS |
Vývoz fekálií |
Tibor Szalacsi |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240011TS |
Vývoz fekálií |
Ivan Ambros |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
15.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
276/2024 |
servis PSN-AS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranex EU s.r.o. |
50434497 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
86,40 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |