341/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
378,70 € |
11.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
437/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
381,26 € |
09.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
124/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
392,37 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
398,33 € |
02.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
306/2024 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
398,33 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
292/2024 |
vysokotlakové čistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
AMIV, s.r.o. |
47590602 |
Iné |
400,00 € |
03.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
118/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
401,57 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
60/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
406,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
85/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
406,00 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
291/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
406,00 € |
03.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
396/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
406,00 € |
03.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
436/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
411,53 € |
09.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240004TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
412,80 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
377/2024 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
412,84 € |
19.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
450/2024 |
občerstvenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Szabóová Valéria - Cafe Kompa |
35018755 |
Iné |
415,80 € |
10.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
278/2024 |
registrácia v databáze OBCHODNYREGISTER.com |
Gabčíkovo |
00305391 |
Register obchodných spoločností s.r.o. |
46440305 |
Iné |
420,00 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
263/2024 |
propagácia mesta |
Gabčíkovo |
00305391 |
Register obchodných spoločností s.r.o.o |
46440305 |
Kultúra, média, tlač |
420,00 € |
19.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
247/2024 |
geometrický plán |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Iné |
430,00 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7/2024 |
ochrana objektu s pomocou SRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
SECURITY TEAM - SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
Iné |
432,00 € |
08.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
30/2024 |
vedenie cenných papierov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
31338976 |
Iné |
432,00 € |
22.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
299/2024 |
zber a odvoz biologického odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
432,00 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
300/2024 |
ochrana objektu pomocou SRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
SECURITY TEAM - SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
Iné |
432,00 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
457/2024 |
zber a odvoz biologického odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
432,00 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
302/2024 |
servis DS082GP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
434,88 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
71/2024 |
servis výťahov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Otis Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
447,70 € |
30.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
269/2024 |
ozvučenie hudobnej podujatí |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEE SOUND - Tomáš Bognár |
463005811 |
Iné |
450,00 € |
25.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
49/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
453,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
86/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
453,00 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
178/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
453,00 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
290/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
453,00 € |
03.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |