Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
210/2018 prekladateľské služby Gabčíkovo 00305391 Kliment&Fazekas, s.r.o. 44378190 Iné 193,32 € 20.03.2018 23.03.2018 Faktúra
211/2018 štrk triedený Gabčíkovo 00305391 Barnabáš Kováts - Štrkopiesky KOBA 36894001 Iné 179,82 € 20.03.2018 23.03.2018 Faktúra
212/2018 ozvučenie v kultúrnom stredisku Gabčíkovo 00305391 Tomáš Bognár BEE SOUND 46300511 Kultúra, média, tlač 100,00 € 20.03.2018 23.03.2018 Faktúra
213/2018 Účtovné súvzťažnosti obcí Podunajskej oblasti, Rovinka Gabčíkovo 00305391 Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti 31103031 Iné 26,00 € 23.03.2018 23.03.2018 Faktúra
214/2018 prevádzkovanie kanalizačnej siete za rok 2017 Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Iné 14 068,13 € 22.02.2018 04.04.2018 Faktúra
215/2018 kávové kapsule Illy Gabčíkovo 00305391 Chefparade s.r.o. 27893057 Iné 76,82 € 23.03.2018 04.04.2018 Faktúra
216/2018 štrk netriedený Gabčíkovo 00305391 Barnabáš Kováts - Štrkopiesky KOBA 36894001 Iné 76,36 € 23.03.2018 04.04.2018 Faktúra
217/2018 reklamné služby Gabčíkovo 00305391 Centrálny vestnik organizácií s.r.o. 46916903 Kultúra, média, tlač 240,00 € 26.03.2018 04.04.2018 Faktúra
218/2018 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Iné 48,56 € 26.03.2018 04.04.2018 Faktúra
219/2018 odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v roku 2018 Gabčíkovo 00305391 SLOVGRAM 17310598 Iné 38,50 € 27.03.2018 04.04.2018 Faktúra
220/2018 kontrola a čistenie komínov Gabčíkovo 00305391 Rácz Gábor 41398653 Stavebné práce, opravárenské práce 385,00 € 27.03.2018 04.04.2018 Faktúra
221/2018 autopotreby Gabčíkovo 00305391 Agrotrade s.r.o 31424112 Stavebné práce, opravárenské práce 736,40 € 29.03.2018 04.04.2018 Faktúra
222/2018 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 FIN.M.O.S., a.s. 35925094 Palivá, energie, voda, telefóny 1 020,36 € 28.03.2018 04.04.2018 Faktúra
223/2018 káblová televízia Gabčíkovo 00305391 UPC DTH S.á.r.l. 23716367 Kultúra, média, tlač 26,52 € 03.04.2018 04.04.2018 Faktúra
224/2018 káblová televízia Gabčíkovo 00305391 UPC DTH S.á.r.l. 23716367 Iné 26,52 € 03.04.2018 04.04.2018 Faktúra
225/2018 plyn Gabčíkovo 00305391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 1 212,00 € 03.04.2018 04.04.2018 Faktúra
226/2018 plyn Gabčíkovo 00305391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 822,00 € 03.04.2018 04.04.2018 Faktúra
227/2018 plyn Gabčíkovo 00305391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 922,00 € 03.04.2018 04.04.2018 Faktúra
228/2018 plyn Gabčíkovo 00305391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 207,00 € 03.04.2018 04.04.2018 Faktúra
229/2018 plyn Gabčíkovo 00305391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 2 413,00 € 03.04.2018 04.04.2018 Faktúra
230/2018 plyn Gabčíkovo 00305391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Stavebné práce, opravárenské práce 1 614,00 € 03.04.2018 04.04.2018 Faktúra
231/2018 plyn Gabčíkovo 00305391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 1 422,00 € 03.04.2018 04.04.2018 Faktúra
232/2018 plyn Gabčíkovo 00305391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 1 637,00 € 03.04.2018 04.04.2018 Faktúra
233/2018 plyn Gabčíkovo 00305391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 362,00 € 03.04.2018 04.04.2018 Faktúra
234/2018 plyn Gabčíkovo 00305391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 469,00 € 03.04.2018 04.04.2018 Faktúra
235/2018 oprava SP Omega- kultúrny dom Gabčíkovo 00305391 Ares spol. s.r.o. 31363822 Stavebné práce, opravárenské práce 102,00 € 03.04.2018 04.04.2018 Faktúra
237/2018 prenájom rohoží Gabčíkovo 00305391 Lindstrom,s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 13,79 € 03.04.2018 04.04.2018 Faktúra
238/2018 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak telekom a.s 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 11,86 € 29.03.2018 10.04.2018 Faktúra
239/2018 strava na podujatie "Ľadové medvede" Gabčíkovo 00305391 Lelovics Mikulás 33936218 Nájmy a prenájmy 210,00 € 04.04.2018 10.04.2018 Faktúra
240/2018 predtlačiarenskú prípravu zalamovanie časopisu Bősi Hírmondó Gabčíkovo 00305391 Mészárosová Angelika MAARTGRAFIK 41725310 Kultúra, média, tlač 208,00 € 04.04.2018 10.04.2018 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »