48/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
137,00 € |
16.01.2019 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
49/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 420,00 € |
16.01.2019 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
50/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 135,00 € |
16.01.2019 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
51/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 879,00 € |
16.01.2019 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
52/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 128,00 € |
16.01.2019 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
53/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
690,00 € |
16.01.2019 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
54/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
743,00 € |
16.01.2019 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1087/2019 |
oprava auta DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
143,64 € |
18.01.2019 |
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1091/2019 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,39 € |
31.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1099/2019 |
straavné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
270,00 € |
31.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1082/2019 |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
114,18 € |
01.02.2019 |
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1130/2019 |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Iné |
263,00 € |
01.02.2019 |
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1134/2019 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
169,20 € |
01.02.2019 |
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
917/2019 |
Vývoz fekálií |
Kováčová |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
06.02.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
918/2019 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 369,90 € |
06.02.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
9192019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
581,99 € |
06.02.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
920/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00205693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
346,83 € |
06.02.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
921/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
522,44 € |
06.02.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
922/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obec Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
583,91 € |
06.02.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
923/2019 |
zber a odvoz TKO |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 533,73 € |
07.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
924/2019 |
zber a odvoz TKO |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
268,60 € |
07.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
925/2019 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
150,00 € |
07.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
926/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
JK Gabčíkovo s.r.o. |
35844761 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
461,77 € |
07.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
927/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
128,87 € |
07.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
928/2019 |
Vývoz fekálií |
Robotka Ľubomír |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
38,40 € |
07.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
929/2019 |
Vývoz fekálií |
Duramol, s.r.o. |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
07.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
930/2019 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
07.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
931/2019 |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
07.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
932/2019 |
Vývoz fekálií |
Gajdoš Peter |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
08.02.2019 |
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
933/2019 |
Vývoz fekálií |
Jobb Vladimír |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
38,40 € |
08.02.2019 |
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |