Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
48/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP - distribúcia a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 137,00 € 16.01.2019 17.01.2019 Faktúra
49/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP - distribúcia a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 3 420,00 € 16.01.2019 17.01.2019 Faktúra
50/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 2 135,00 € 16.01.2019 17.01.2019 Faktúra
51/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 879,00 € 16.01.2019 17.01.2019 Faktúra
52/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 2 128,00 € 16.01.2019 17.01.2019 Faktúra
53/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 690,00 € 16.01.2019 17.01.2019 Faktúra
54/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 743,00 € 16.01.2019 17.01.2019 Faktúra
1087/2019 oprava auta DS151FK Technické služby 31826245 Jande- Autoservis, s.r.o. 51128781 Stavebné práce, opravárenské práce 143,64 € 18.01.2019 18.01.2019 Faktúra
1091/2019 Telefónny poplatok Technické služby 31826245 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 22,39 € 31.01.2019 31.01.2019 Faktúra
1099/2019 straavné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 270,00 € 31.01.2019 31.01.2019 Faktúra
1082/2019 spotreba energie Technické služby 31826245 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 114,18 € 01.02.2019 01.02.2019 Faktúra
1130/2019 oleje, mazivá Technické služby 31826245 Judita Seboková 3375981 Iné 263,00 € 01.02.2019 01.02.2019 Faktúra
1134/2019 stravné lístky Technické služby 31826245 Marica - Reštaurácia 34428780 Iné 169,20 € 01.02.2019 01.02.2019 Faktúra
917/2019 Vývoz fekálií Kováčová 00000000 Technické služby 31826245 Iné 19,20 € 06.02.2019 06.02.2019 Faktúra
918/2019 zber a odvoz TKO Mesto Gabčíkovo 00305391 Technické služby 31826245 Iné 4 369,90 € 06.02.2019 06.02.2019 Faktúra
9192019 zber a odvoz TKO Obecný úrad Kľúčovec 00305502 Technické služby 31826245 Iné 581,99 € 06.02.2019 06.02.2019 Faktúra
920/2019 zber a odvoz TKO Obecný úrad Sap 00205693 Technické služby 31826245 Iné 346,83 € 06.02.2019 06.02.2019 Faktúra
921/2019 zber a odvoz TKO Obecný úrad Ňárad 00305758 Technické služby 31826245 Iné 522,44 € 06.02.2019 06.02.2019 Faktúra
922/2019 zber a odvoz TKO Obec Pataš 00305707 Technické služby 31826245 Iné 583,91 € 06.02.2019 06.02.2019 Faktúra
923/2019 zber a odvoz TKO Zariadenie pre seniorov 655716 Technické služby 31826245 Iné 1 533,73 € 07.02.2019 07.02.2019 Faktúra
924/2019 zber a odvoz TKO Vidová Martina 00000000 Technické služby 31826245 Iné 268,60 € 07.02.2019 07.02.2019 Faktúra
925/2019 Vývoz fekálií Miestne kultúrne stredisko 00059072 Technické služby 31826245 Iné 150,00 € 07.02.2019 07.02.2019 Faktúra
926/2019 odvoz smeti kontajnerom JK Gabčíkovo s.r.o. 35844761 Technické služby 31826245 Iné 461,77 € 07.02.2019 07.02.2019 Faktúra
927/2019 odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 128,87 € 07.02.2019 07.02.2019 Faktúra
928/2019 Vývoz fekálií Robotka Ľubomír 00000000 Technické služby 31826245 Iné 38,40 € 07.02.2019 07.02.2019 Faktúra
929/2019 Vývoz fekálií Duramol, s.r.o. 36359203 Technické služby 31826245 Iné 30,00 € 07.02.2019 07.02.2019 Faktúra
930/2019 Vývoz fekálií NIMRÓD REST s.r.o. 48129135 Technické služby 31826245 Iné 30,00 € 07.02.2019 07.02.2019 Faktúra
931/2019 Vývoz fekálií Slovenská elektrizačná prenosová sústava 35829141 Technické služby 31826245 Iné 30,00 € 07.02.2019 07.02.2019 Faktúra
932/2019 Vývoz fekálií Gajdoš Peter 00000000 Technické služby 31826245 Iné 19,20 € 08.02.2019 08.02.2019 Faktúra
933/2019 Vývoz fekálií Jobb Vladimír 00000000 Technické služby 31826245 Iné 38,40 € 08.02.2019 08.02.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »