55/2019 |
školenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mgr. Kristína Žigová DOMENA |
41821629 |
Iné |
60,00 € |
17.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
54/2019 |
servis kancelárskej techniky |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
100,13 € |
17.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
53/2019 |
2590,53 |
Gabčíkovo |
00305391 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
Nájmy a prenájmy |
2 590,53 € |
17.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
52/2019 |
nájom bytového domu |
Gabčíkovo |
00305391 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
Nájmy a prenájmy |
2 501,39 € |
17.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
51/2019 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
80,46 € |
17.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
50/2019 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2,59 € |
17.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
49/2019 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,30 € |
17.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
48/2019 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
149,08 € |
17.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
47/2019 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
100,80 € |
17.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
46/2019 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
252,77 € |
17.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
891/2020 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
19.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1103/2019 |
Pneu,duša |
Technické služby |
31826245 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
243,98 € |
25.02.2019 |
|
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
143/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,56 € |
26.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
142/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 568,90 € |
25.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
141/2019 |
kancelárske potreby |
Gabčíkovo |
00305391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Iné |
8,84 € |
25.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
140/2019 |
nájomné za pozemok - Cyklistická trasa |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
Nájmy a prenájmy |
40,00 € |
22.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
139/2019 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Nájmy a prenájmy |
281,84 € |
19.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
138/2019 |
PZP Liaz DS897CV |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
564,54 € |
19.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
137/2019 |
výdavky spojene s prevádzkou SSÚ 2019 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
16 103,60 € |
19.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
136/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,17 € |
25.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
135/2019 |
autosúčiastky |
Gabčíkovo |
00305391 |
IGJ Jármugyártás |
0000000 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
537,63 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
134/2019 |
znalecký posudok na pozemku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Iné |
144,00 € |
19.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
133/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
18.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
132/2019 |
poistenie budov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Nájmy a prenájmy |
3 362,26 € |
12.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
131/2019 |
výdavky spojene s prevádzkou SSSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
386,40 € |
15.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
130/2019 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
850,00 € |
15.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
129/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,89 € |
14.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
128/2019 |
znečistenie ovzdušia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bc. Beáta Nagyofvá |
43060773 |
Iné |
270,00 € |
13.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
127/2019 |
prehliadka, servis plynových kotlov |
Gabčíkovo |
00305391 |
M&M STAVIS, s.r.o. |
48095753 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
692,71 € |
12.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
126/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
12.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |