160/2019 |
servisná práca, tónery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
330,00 € |
05.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
159/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
679,00 € |
04.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
158/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
630,00 € |
04.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
157/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 945,00 € |
04.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
156/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 717,00 € |
04.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
155/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 951,00 € |
04.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
154/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 124,00 € |
04.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
153/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
137,00 € |
04.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
152/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
633,00 € |
04.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
151/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
588,00 € |
04.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
150/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
883,00 € |
04.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
149/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
752,99 € |
04.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
148/2019 |
Osvedčovacia kniha - matrika |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrum Polygrafických služieb |
42272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
15,53 € |
01.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
147/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 045,92 € |
01.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
146/2019 |
zhotovenie diela: Detské ihrisko pri kalvárii Gabčíkovo" |
Gabčíkovo |
00305391 |
M.cup Production, s.r.o. |
47065125 |
Iné |
11 732,52 € |
28.02.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
145/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
595,99 € |
27.02.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
144/2019 |
tlač informačných tabúľ, grafické služby, inštalačné služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits print s.r.o. |
46019031 |
Kultúra, média, tlač |
255,60 € |
27.02.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
944/2019 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 426,56 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
945/2019 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
120,00 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
946/2019 |
Vývoz fekálií |
JK Gabčíkovo s.r.o. |
35844761 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
120,00 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
947/2019 |
Vývoz fekálií |
Judita Seboková |
33735981 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
949/2019 |
Vývoz fekálií |
Domény Nikolas |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
950/2019 |
Vývoz fekálií |
Both Alexander |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
952/2019 |
Vývoz fekálií |
Sabová Ľubica |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
38,40 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
953/2019 |
Vývoz fekálií |
Rohály Jozef |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
954/2019 |
Vývoz fekálií |
Méri Iván |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
955/2019 |
Vývoz fekálií |
Hegyi Zoltán |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
38,40 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
956/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
93,51 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
957/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
TIPS s.r.o. |
31343520 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
142,14 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
175/2019 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 445,56 € |
07.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |