879/2020 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
588,00 € |
21.01.2020 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
881/2020 |
kancelárske potreby |
Technické služby |
31826245 |
NATIONAL PEN PROMOTIONAL PRODUCTS LTD |
IE97264440 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
54,50 € |
22.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1318/2019 |
stavebné práce "Zvýšenie kapacity MŠ slov. na Kom. ulici rekonštrukciou pavilónu C" |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 736,65 € |
22.01.2020 |
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1318/2019 |
stavebné práce "Zvýšenie kapacity MŠ slov. na Kom. ulici rekonštrukciou pavilónu C" |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 736,65 € |
22.01.2020 |
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1319/2019 |
stavebné práce "Zvýšenie kapacity MŠ slov. na Kom. ulici rekonštrukciou pavilónu C" |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
26 617,87 € |
22.01.2020 |
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1320/2019 |
stavebné práce "Zvýšenie kapacity MŠ slov. na Kom. ulici rekonštrukciou pavilónu C" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bala a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 363,44 € |
22.01.2020 |
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1321/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 725,86 € |
20.01.2020 |
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1321/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 725,86 € |
20.01.2020 |
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
885/2020 |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
104,00 € |
04.02.2020 |
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1062/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
471,02 € |
04.02.2020 |
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
886/2020 |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
543,90 € |
05.02.2020 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
887/2020 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
104,00 € |
06.02.2020 |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1031/2020 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 129,05 € |
06.02.2020 |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
883/2020 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
884/2020 |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energia, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
106,24 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1032/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obec Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
530,09 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1033/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305602 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
522,96 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1034/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
396,34 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1035/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
291,35 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1036/2020 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 509,92 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1037/2020 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
120,00 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1038/2020 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
194,22 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1039/2020 |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1040/2020 |
Vývoz fekálií |
Robotka Ľubomír |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
64,00 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1041/2020 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
118,26 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1042/2020 |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
266,59 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
888/2020 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
188,00 € |
10.02.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
890/2020 |
Winibeu, Winpan |
Technické služby |
31826245 |
IVES Košice |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
155,35 € |
18.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
896/2020 |
povinné poistné DS920EF |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
336,47 € |
02.03.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
895/2020 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,61 € |
03.03.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |