215/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
777,98 € |
07.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
216/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
174,50 € |
07.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
217/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
158,72 € |
07.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
218/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
630,82 € |
07.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
219/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 817,92 € |
07.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
220/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
170,53 € |
07.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
221/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 275,06 € |
07.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
222/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 870,12 € |
07.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
223/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
262,14 € |
07.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
224/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
892,43 € |
07.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
225/2024 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,20 € |
07.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
226/2024 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
205,97 € |
07.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
227/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,40 € |
07.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
228/2024 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
07.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
229/2024 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
211,13 € |
07.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230/2024 |
web stránka gabcikovo.sk |
Gabčíkovo |
00305391 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
Iné |
91,20 € |
07.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
231/2024 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
32,09 € |
06.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
232/2024 |
strava pre dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mészáros Alfréd |
11848979 |
Iné |
63,00 € |
11.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
233/2024 |
strava pre dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mészáros Alfréd |
11848979 |
Iné |
73,50 € |
11.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
234/2024 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
08.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
235/2024 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,96 € |
08.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
236/2024 |
servisná práca, kancelársky papier |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
740,00 € |
11.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
237/2024 |
zber a odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
3 593,34 € |
11.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
238/2024 |
zber a odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
10 335,36 € |
11.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
239/2024 |
zabezpečenie verejného poriadku na futbalovom zápase |
Gabčíkovo |
00305391 |
S.I.F. security s.r.o. |
45578761 |
Iné |
216,00 € |
11.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,01 € |
12.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
241/2024 |
strava pre dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
532,00 € |
12.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
242/2024 |
búracie a betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 200,00 € |
12.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
243/2024 |
objemný odpad |
Gabčíkovo |
00305391 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
148,80 € |
07.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
244/2024 |
vyhotovenie kópií |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Iné |
255,50 € |
13.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |