111/2017 |
servisná práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
200,00 € |
02.02.2017 |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
112/2017 |
Dell T20 E3-1225/8G/2x1TB/DVD-RW/1xGLAN/3NBD,Dell SVR 2012 Foundation R2 DOEM 15CAL-JEN K DELL |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 048,00 € |
02.02.2017 |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
113/2017 |
tonery,klávesnice,kábel,držiak adapter |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
894,50 € |
02.02.2017 |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
114/2017 |
spotreba energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 499,64 € |
03.02.2017 |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
115/2017 |
spotreba energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
45,13 € |
03.02.2017 |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
116/2017 |
spotreba energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
752,52 € |
03.02.2017 |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
117/2017 |
spotreba energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,34 € |
03.02.2017 |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
118/2017 |
spotreba energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
85,27 € |
03.02.2017 |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
119/2017 |
spotreba energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,91 € |
03.02.2017 |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
120/2017 |
spotreba energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,11 € |
03.02.2017 |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
121/2017 |
spotreba energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
111,17 € |
03.02.2017 |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
122/2017 |
verejné osvetlenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 007,28 € |
03.02.2017 |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
123/2017 |
služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
FreeSAT UPC |
|
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
26,52 € |
03.02.2017 |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
124/2017 |
Ohrievač KONIG |
Gabčíkovo |
00305391 |
Penta SK, s.r.o. |
35899468 |
Iné |
256,10 € |
03.02.2017 |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
125/2017 |
kúrenarske, vodoinšt. a údrzbarske práce MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vojtech Vass - V+V |
31831214 |
Iné |
350,00 € |
03.02.2017 |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
462/2017 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
MARICA-CORSO |
32324812 |
Iné |
582,00 € |
08.06.2017 |
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
126/2017 |
prenájom fliaš |
Technické služby |
31826245 |
SIAD Slovakia spol. s.r.o. |
|
Iné |
198,72 € |
17.01.2017 |
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
127/2017 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôs.prev.motor.vozidla |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
380,10 € |
17.01.2017 |
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
128/2017 |
on line kniha Sprievodca uctovnictvom |
Technické služby |
31826245 |
Verlag Dashöfer,vydavateľstvo,s.r.o. |
35730129 |
Iné |
22,44 € |
17.01.2017 |
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
129/2017 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 647,32 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
130/2017 |
zber TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
256,04 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
131/2017 |
zber TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
378,69 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
132/2017 |
zber TKO |
Obecný úrad Kľučovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
320,10 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
133/2017 |
zber TKO |
Obecný úrad Klučovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
320,10 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
134/2017 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
394,22 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
135/2017 |
odvoz smeti kontajnerom |
Obecný úrad Medveďov |
00305588 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
169,63 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
136/2017 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dunajská Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
112,07 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
137/2017 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 088,00 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
138/2017 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
181,60 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
139/2017 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
0000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
224,10 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |