Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
48/2019 vodné stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 149,08 € 17.01.2019 19.02.2019 Faktúra
47/2019 vodné stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 100,80 € 17.01.2019 19.02.2019 Faktúra
46/2019 vodné stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 252,77 € 17.01.2019 19.02.2019 Faktúra
207/2019 nájomné 19 b.j. podľa nájomnej zmluvy Gabčíkovo 00305391 OSP Danubius DS s.r.o. 36231738 Nájmy a prenájmy 3 559,02 € 13.03.2019 15.03.2019 Faktúra
206/2019 vyhotovenie kópie - paušál Gabčíkovo 00305391 C-Service s.r.o. 45681627 Nájmy a prenájmy 226,04 € 14.03.2019 15.03.2019 Faktúra
205/2019 právne služby Gabčíkovo 00305391 JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária 31150969 Právne a konzultačné služby 274,80 € 14.03.2019 15.03.2019 Faktúra
204/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 82,04 € 13.03.2019 15.03.2019 Faktúra
203/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 90,20 € 13.03.2019 15.03.2019 Faktúra
202/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 39,35 € 13.03.2019 15.03.2019 Faktúra
201/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 96,22 € 13.03.2019 15.03.2019 Faktúra
200/2019 oprava auta DS719FN Gabčíkovo 00305391 Jande- Autoservis, s.r.o. 51128781 Stavebné práce, opravárenské práce 529,09 € 13.03.2019 15.03.2019 Faktúra
199/2019 internet Gabčíkovo 00305391 Slovanet a.s. 35954612 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 1,00 € 12.03.2019 15.03.2019 Faktúra
19/2019 rekonštrukcia chodníkov Gabčíkovo 00305391 Imrich Csicsai 33474206 Stavebné práce, opravárenské práce 720,00 € 14.01.2019 17.01.2019 Faktúra
1406/2018 zber a odvoz TKO Mesto Gabčíkovo 00305391 Technické služby 31826245 Iné 4 218,58 € 07.01.2019 08.01.2019 Faktúra
1407/2018 zber a odvoz TKO Obecný úrad Sap 00305893 Technické služby 31826245 Iné 318,89 € 07.01.2019 08.01.2019 Faktúra
1408/2018 zber a odvoz TKO Obecný úrad Ňárad 00305758 Technické služby 31826245 Iné 560,88 € 07.01.2019 08.01.2019 Faktúra
1409/2018 zber a odvoz TKO Obec Pataš 00305707 Technické služby 31826245 Iné 440,36 € 07.01.2019 08.01.2019 Faktúra
1410/2018 zber a odvoz TKO Obecný úrad Kľúčovec 00305502 Technické služby 31826245 Iné 342,64 € 07.01.2019 08.01.2019 Faktúra
1411/2018 Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom Zariadenie pre seniorov 655716 Technické služby 31826245 Iné 1 015,35 € 08.01.2019 08.01.2019 Faktúra
1412/2018 Vývoz fekálií Vidová Martina 00 Technické služby 31826245 Iné 209,16 € 08.01.2019 08.01.2019 Faktúra
1413/2018 Vývoz fekálií Miestne kultúrne stredisko 00059072 Technické služby 31826245 Iné 68,10 € 08.01.2019 08.01.2019 Faktúra
1414/2018 Vývoz fekálií Mikuš Tomáš 00 Technické služby 31826245 Iné 14,94 € 08.01.2019 08.01.2019 Faktúra
1415/2018 Vývoz fekálií Mészáros Jozef 00 Technické služby 31826245 Iné 14,94 € 08.01.2019 08.01.2019 Faktúra
1416/2018 Vývoz fekálií Vidovičová Barbora 00 Technické služby 31826245 Iné 14,94 € 08.01.2019 08.01.2019 Faktúra
1417/2018 Vývoz fekálií ELBIOGAS s.r.o. 44720998 Technické služby 31826245 Iné 22,70 € 08.01.2019 08.01.2019 Faktúra
1418/2018 odvoz smeti kontajnerom Balogh Tibor 00 Technické služby 31826245 Iné 100,00 € 08.01.2019 08.01.2019 Faktúra
1419/2018 odvoz smeti kontajnerom TIPS s.r.o. 31343520 Technické služby 31826245 Iné 120,00 € 08.01.2019 08.01.2019 Faktúra
1420/2018 Vývoz fekálií Rohály Jozef 00 Technické služby 31826245 Iné 14,94 € 08.01.2019 14.01.2019 Faktúra
1421/2018 Vývoz fekálií Zemanová Alena 00 Technické služby 31826245 Iné 14,94 € 08.01.2019 14.01.2019 Faktúra
1422/2018 Vývoz fekálií Sabová Ľubica 00 Technické služby 31826245 Iné 29,88 € 08.01.2019 14.01.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »