713/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
822,00 € |
04.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
712/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynársky priemysel,a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 212,00 € |
04.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
711/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynársky priemysel,a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
145,00 € |
04.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
710/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
112,00 € |
04.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
709/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynársky priemysel,a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
506,00 € |
04.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
708/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
439,00 € |
04.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
707/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
498,00 € |
04.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
706/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
745,00 € |
04.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
705/2018 |
knihy |
Gabčíkovo |
00305391 |
Regioport, s.r.o, |
45252122 |
Iné |
1 500,00 € |
04.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
704/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,36 € |
03.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
703/2018 |
mesačný poplatok za VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Iné |
1 020,36 € |
03.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
702/2018 |
straavné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
1 386,00 € |
31.08.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
718/2018 |
stany a príslušenstvá |
Gabčíkovo |
00305391 |
Raczio s.r.o. |
50301055 |
Nájmy a prenájmy |
306,00 € |
04.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
719/2018 |
štrk triedený |
Gabčíkovo |
00305391 |
Barnabáš Kováts - Štrkopiesky KOBA |
36894001 |
Iné |
150,47 € |
04.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
442/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S. |
35925094 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 101,36 € |
04.06.2018 |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
320/2018 |
inštalačné práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bertalan Arpád |
32302827 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
200,00 € |
03.05.2018 |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
287/2018 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Imrich Csicsai |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
970,00 € |
13.04.2018 |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1/2018 |
systemová podpora URBIS |
Gabčíkovo |
00305391 |
MADE, spol.s.r.o. |
36041688 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
375,00 € |
03.01.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2/2018 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
23716367 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
05.02.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
3/2018 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
23716367 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
05.02.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
4/2018 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Iné |
280,60 € |
05.02.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
5/2018 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Benestra s.r.o. |
46303502 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
45,95 € |
08.02.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
6/2018 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
RealNet s.r.o. |
36235547 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
23,88 € |
08.02.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7/2018 |
pustenie do prevádzky kotlov 23 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Nagy Adrián |
41397631 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
144,00 € |
08.02.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8/2018 |
výmena zásobníka TUV 23 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Nagy Adrián |
41397631 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 788,00 € |
08.01.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
9/2018 |
odvoz odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 622,10 € |
08.01.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
10/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
848,48 € |
09.01.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
11/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
217,40 € |
08.01.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
12/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
77,47 € |
08.02.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
13/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,34 € |
08.01.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |