687/2018 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Iné |
66,00 € |
27.09.2018 |
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
686/2018 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,13 € |
27.09.2018 |
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
685/2018 |
strava a občerstvenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Valéria Szabóová |
35018755 |
Iné |
564,00 € |
24.08.2018 |
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
684/2018 |
poplatok za upomienku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Iné |
1,90 € |
24.08.2018 |
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
726/2018 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
267,67 € |
06.09.2018 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
725/2018 |
kúrenarske, vodoinšt. a údrzbarske práce MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vojtech Vass - V+V |
31831214 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
395,00 € |
06.09.2018 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
724/2018 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
820,00 € |
05.09.2018 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
723/2018 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
820,00 € |
05.09.2018 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
722/2018 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
960,00 € |
05.09.2018 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
721/2018 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
970,00 € |
05.09.2018 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
720/2018 |
predtlačiarenskú prípravu zalamovanie textu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mészárosová Angelika MAARTGRAFIK |
41725310 |
Kultúra, média, tlač |
208,00 € |
05.09.2018 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
719/2018 |
štrk triedený |
Gabčíkovo |
00305391 |
Barnabáš Kováts - Štrkopiesky KOBA |
36894001 |
Iné |
150,47 € |
04.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
716/2018 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
23716367 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
04.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
715/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynársky priemysel,a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
207,00 € |
04.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
714/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
922,00 € |
04.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
713/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
822,00 € |
04.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
712/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynársky priemysel,a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 212,00 € |
04.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
711/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynársky priemysel,a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
145,00 € |
04.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
710/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
112,00 € |
04.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
709/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynársky priemysel,a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
506,00 € |
04.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
708/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
439,00 € |
04.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
707/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
498,00 € |
04.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
706/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
745,00 € |
04.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
705/2018 |
knihy |
Gabčíkovo |
00305391 |
Regioport, s.r.o, |
45252122 |
Iné |
1 500,00 € |
04.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
704/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,36 € |
03.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
703/2018 |
mesačný poplatok za VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Iné |
1 020,36 € |
03.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
702/2018 |
straavné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
1 386,00 € |
31.08.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
718/2018 |
stany a príslušenstvá |
Gabčíkovo |
00305391 |
Raczio s.r.o. |
50301055 |
Nájmy a prenájmy |
306,00 € |
04.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
719/2018 |
štrk triedený |
Gabčíkovo |
00305391 |
Barnabáš Kováts - Štrkopiesky KOBA |
36894001 |
Iné |
150,47 € |
04.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
442/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S. |
35925094 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 101,36 € |
04.06.2018 |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |