Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1311/2019 vodné, stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 436,84 € 15.01.2020 15.01.2020 Faktúra
1312/2019 vodné, stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 3,89 € 15.01.2020 15.01.2020 Faktúra
1313/2019 vodné, stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 6,48 € 15.01.2020 15.01.2020 Faktúra
1314/2019 vodné, stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 105,61 € 15.01.2020 15.01.2020 Faktúra
1315/2019 vodné, stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 108,89 € 15.01.2020 15.01.2020 Faktúra
1316/2019 vodné, stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 62,58 € 15.01.2020 15.01.2020 Faktúra
1317/2019 vodné, stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 414,56 € 15.01.2020 15.01.2020 Faktúra
1318/2019 stavebné práce "Zvýšenie kapacity MŠ slov. na Kom. ulici rekonštrukciou pavilónu C" Gabčíkovo 00305391 BALA, a.s. 36228427 Stavebné práce, opravárenské práce 4 736,65 € 22.01.2020 23.01.2020 Faktúra
1318/2019 stavebné práce "Zvýšenie kapacity MŠ slov. na Kom. ulici rekonštrukciou pavilónu C" Gabčíkovo 00305391 BALA, a.s. 36228427 Stavebné práce, opravárenské práce 4 736,65 € 22.01.2020 23.01.2020 Faktúra
1319/2019 stavebné práce "Zvýšenie kapacity MŠ slov. na Kom. ulici rekonštrukciou pavilónu C" Gabčíkovo 00305391 BALA, a.s. 36228427 Stavebné práce, opravárenské práce 26 617,87 € 22.01.2020 23.01.2020 Faktúra
1320/2019 stavebné práce "Zvýšenie kapacity MŠ slov. na Kom. ulici rekonštrukciou pavilónu C" Gabčíkovo 00305391 Bala a.s. 36228427 Stavebné práce, opravárenské práce 5 363,44 € 22.01.2020 23.01.2020 Faktúra
1321/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 FIN.M.O.S., a.s. 35925094 Palivá, energie, voda, telefóny 1 725,86 € 20.01.2020 23.01.2020 Faktúra
1321/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 FIN.M.O.S., a.s. 35925094 Palivá, energie, voda, telefóny 1 725,86 € 20.01.2020 23.01.2020 Faktúra
1/2020 systemová podpora URBIS Gabčíkovo 00305391 MADE, spol.s.r.o. 36041688 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 375,00 € 03.01.2020 04.03.2020 Faktúra
2/2020 mesačný poplatok za VO Gabčíkovo 00305391 FIN.M.O.S., a.s. 35925094 Palivá, energie, voda, telefóny 1 045,92 € 03.01.2020 04.03.2020 Faktúra
3/2020 ochrana objektu s pomocou SRP Gabčíkovo 00305391 Bezpečnostná agentúra - Slovakia, s.r.o. 36236292 Iné 432,00 € 07.01.2020 04.03.2020 Faktúra
37/2020 internet Gabčíkovo 00305391 SWAN a.s. 35680202 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 2,32 € 15.01.2020 04.03.2020 Faktúra
5/2020 káblová televízia Gabčíkovo 00305391 UPC DTH S.á.r.l. 35680202 Kultúra, média, tlač 26,52 € 09.01.2020 04.03.2020 Faktúra
6/2020 stolárske práce Gabčíkovo 00305391 Lörincz Ladislav-stolár 34429484 Stavebné práce, opravárenské práce 270,00 € 09.01.2020 04.03.2020 Faktúra
7/2020 služby Spoločného stavebného úradu Gabčíkovo 00305391 Mesto Dunajská Streda 00305383 Iné 328,09 € 10.01.2020 04.03.2020 Faktúra
8/2020 školenie Gabčíkovo 00305391 consulting4you 47470551 Iné 65,00 € 14.02.2020 04.03.2020 Faktúra
9/2020 dodanie materiálu DS644DS Gabčíkovo 00305391 Hotrans s.r.o. 46403868 Iné 229,92 € 13.02.2020 04.03.2020 Faktúra
10/2020 káblová televízia Gabčíkovo 00305391 UPC DTH S.á.r.l. 35680202 Kultúra, média, tlač 26,52 € 13.01.2020 04.03.2020 Faktúra
11/2020 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 3 310,00 € 15.01.2020 04.03.2020 Faktúra
12/2020 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 576,00 € 15.01.2020 04.03.2020 Faktúra
13/2020 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 636,00 € 15.01.2020 04.03.2020 Faktúra
14/2020 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 733,00 € 15.01.2020 04.03.2020 Faktúra
15/2020 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 731,00 € 15.01.2020 04.03.2020 Faktúra
16/2020 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 2 197,00 € 15.01.2020 04.03.2020 Faktúra
17/2020 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 2 109,00 € 15.01.2020 04.03.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »