189/2020 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
95,02 € |
11.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
190/2020 |
autosúčiastky |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIP SK s.r.o. |
44070756 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
198,24 € |
12.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
192/2020 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
422,55 € |
12.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
193/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 368,83 € |
13.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
194/2020 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Iné |
850,00 € |
13.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
195/2020 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
16.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
196/2020 |
autosúčiastky Zetor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Agroservis, spol. s r.o. |
31441751 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
655,67 € |
16.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
197/2020 |
školenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
Iné |
40,00 € |
16.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
198/2020 |
sádrokartonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 340,00 € |
16.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
199/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 330,00 € |
16.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
880,00 € |
16.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
203/2020 |
poistenie Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
12,01 € |
23.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
204/2020 |
turistické mapy, prezentácie |
Gabčíkovo |
00305391 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
45747770 |
Iné |
396,00 € |
23.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
205/2020 |
členský príspevok 2020 |
Gabčíkovo |
00305391 |
OOCR Žitný ostrov- Csallóköz |
42288967 |
Iné |
5 000,00 € |
24.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
206/2020 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
216,12 € |
24.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
207/2020 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
232,50 € |
24.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
208/2020 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
216,12 € |
24.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
209/2020 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
179,34 € |
24.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
210/2020 |
betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
950,00 € |
25.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
211/2020 |
betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
830,00 € |
25.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
212/2020 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,56 € |
27.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
213/2020 |
servis PSN-AS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranexs EU s.r.o. |
50434497 |
Iné |
43,20 € |
27.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
214/2020 |
pneuservis JCB |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
169,12 € |
27.04.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
215/2020 |
odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo obrazových záznamov |
Gabčíkovo |
00305391 |
SLOVGRAM |
17310598 |
Iné |
38,40 € |
27.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
216/2020 |
oprava plynových horákov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ladislav Molnár-GAS-Kontrol |
35283301 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
226,00 € |
31.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
217/2020 |
systemová podpora URBIS |
Gabčíkovo |
00305391 |
MADE, spol.s.r.o. |
36041688 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
375,00 € |
01.04.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
218/2020 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
36720097 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
01.04.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
219/2020 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
36720097 |
Právne a konzultačné služby |
398,33 € |
01.04.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
220/2020 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
21,38 € |
01.04.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
221/2020 |
čistenie komínov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Rácz Gábor |
41398653 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
481,00 € |
01.04.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |