1/2019 |
systemová podpora URBIS |
Gabčíkovo |
00305391 |
MADE, spol.s.r.o. |
36041688 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
375,00 € |
04.01.2019 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
10/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
455,11 € |
08.01.2019 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
100/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
07.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1000/2019 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 647,32 € |
04.06.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1001/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obec Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
484,00 € |
04.06.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1003/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
456,67 € |
04.06.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1004/2019 |
zber a odvoz TKO odvoz smeti kontajnerom |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
400,35 € |
04.06.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1005/2019 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
150,00 € |
04.06.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1006/2019 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
230,40 € |
04.06.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1007/2019 |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
04.06.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1008/2019 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
ELBIOGAS s.r.o. |
44720998 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
330,41 € |
04.06.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1009/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
JK Gabčíkovo s.r.o. |
35844761 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
286,04 € |
04.06.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
101/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,55 € |
07.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1010/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Nájmy a prenájmy |
121,80 € |
04.06.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1011/2019 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 748,23 € |
04.06.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1012/2019 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 647,32 € |
08.07.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
10132019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
291,35 € |
08.07.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1014/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
396,34 € |
08.07.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1015/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
372,50 € |
08.07.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1016/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obec Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
402,45 € |
08.07.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1017/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
119,15 € |
08.07.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1018/2019 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 237,17 € |
08.07.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1019/2019 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
230,40 € |
08.07.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
102/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
42,15 € |
07.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1020/2019 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
60,00 € |
08.07.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1021/2019 |
Vývoz fekálií |
ELBIOGAS s.r.o. |
44720998 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
08.07.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1022/2019 |
Vývoz fekálií |
Nagy Vojtech |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
08.07.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1023/2019 |
Vývoz fekálií |
Vanda Juraj |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
08.07.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1024/2019 |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
08.07.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1025/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
Šarmínová Hana |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
125,60 € |
01.08.2019 |
|
|
01.06.2019 |
|
|
Faktúra |