342/2019 |
Rýpadlo- nakladač JCB |
Gabčíkovo |
00305391 |
Agroservis, spol. s r.o. |
31441751 |
Iné |
111 924,00 € |
09.05.2019 |
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
496/2019 |
drvič drevného odpadu k traktoru JUNKKARI HJ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Agroservis, spol. s r.o. |
31441751 |
Iné |
13 920,00 € |
02.07.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
497/2019 |
Traktorový náves jednonápravový IGJ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Agroservis, spol. s r.o. |
31441751 |
Iné |
10 080,00 € |
02.07.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
572/2019 |
Kolesová traktor JOHN DEERE 509R |
Gabčíkovo |
00305391 |
Agroservis, spol. s r.o. |
31441751 |
Iné |
70 056,00 € |
16.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1173/2019 |
Pracov.odev a obuv |
Technické služby |
31826245 |
ALFARERO |
45273529 |
Iné |
1 039,09 € |
27.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
176/2019 |
PZP - súbor motorových vozidiel |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
576,37 € |
08.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
138/2019 |
PZP Liaz DS897CV |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
564,54 € |
19.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
132/2019 |
poistenie budov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Nájmy a prenájmy |
3 362,26 € |
12.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72/2019 |
povinné zmluvné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
576,37 € |
29.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
365/2019 |
poistenie budov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 351,09 € |
23.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
434/2019 |
poistenie PZP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
576,37 € |
13.06.2019 |
|
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
440/2019 |
PZP - súbor vyúčtovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
14,89 € |
19.06.2019 |
|
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
638/2019 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 350,87 € |
08.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
650/2019 |
poistné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
4,82 € |
15.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
661/2019 |
vyúčtovanie PZP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
5,32 € |
23.08.2019 |
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
731/2019 |
PZP - súbor motorových vozidiel |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
636,89 € |
18.09.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
738/2019 |
PZP - súbor vyúčtovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
666,46 € |
24.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
746/2019 |
Poistenie pre prípad kádeže MŠ VJM Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
50,40 € |
30.09.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1210/2019 |
poistenie motorových vozidiel - súbor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
636,89 € |
04.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
913/2019 |
prenájom pojažného lešenia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ALU-FLEX s.r.o. |
36248495 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
108,00 € |
19.11.2019 |
|
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
466/2019 |
vyčistenie odpadového potrubia na Hlavnej ulici |
Gabčíkovo |
00305391 |
AMIV, s.r.o. |
47590602 |
Iné |
200,00 € |
25.06.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
560/2019 |
vysokotlakové prečistenie potrubia |
Gabčíkovo |
00305391 |
AMIV, s.r.o. |
47590602 |
Iné |
700,00 € |
16.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
907/2019 |
krtkovanie MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
AMIV, s.r.o. |
47590602 |
Iné |
300,00 € |
15.11.2019 |
|
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
867/2019 |
servisná práca plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
362,02 € |
07.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
868/2019 |
servisná práca plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
278,88 € |
07.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1230/2019 |
audit 2017 |
Gabčíkovo |
00305391 |
AUDITCON SLOVAKIA, s.r.o |
50598171 |
Iné |
1 800,00 € |
09.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
324/2019 |
oprava autobusu |
Gabčíkovo |
00305391 |
AUTO-BUS GLASS |
000000 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 778,00 € |
09.05.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
227/2019 |
služby technického dozoru na stavbu "Ekodvor Gabčíkovo" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Axatem Projekt s.r.o. |
48293334 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
9 713,59 € |
27.03.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
289/2019 |
služby technického dozoru na stavbu "Ekodvor Gabčíkovo" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Axatem Projekt s.r.o. |
48293334 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
606,41 € |
10.04.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
380/2019 |
skladací stôl |
Gabčíkovo |
00305391 |
B2Bpartner,s.r.o. |
44413467 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
76,80 € |
29.05.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |