207/2024 |
oprava sušičky prádla - TJ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ákos Szeif - LA servis |
55147020 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
120,00 € |
06.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
15/2024 |
PZP súbor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
30,50 € |
15.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
47/2024 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 612,95 € |
24.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
150/2024 |
PZP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
56,08 € |
27.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
385/2024 |
havarijné poistenie DS767YO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
139,26 € |
23.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
387/2024 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 603,29 € |
24.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
92/2024 |
orezanie stromov - cintorín |
Gabčíkovo |
00305391 |
ALU-FLEX s.r.o. |
36248495 |
Iné |
105,60 € |
07.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2024 |
prečistenie odpadového potrubia WC |
Gabčíkovo |
00305391 |
AMIV, s.r.o. |
47590602 |
Iné |
140,00 € |
31.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
292/2024 |
vysokotlakové čistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
AMIV, s.r.o. |
47590602 |
Iné |
400,00 € |
03.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
69/2024 |
servis plynových kotlov - Školská 1 1NP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
176,22 € |
26.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
274/2024 |
darček - deň učiteľov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Aqua Technology, s.r.o. |
51728168 |
Iné |
2 800,00 € |
02.04.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
146/2024 |
sušič rúk |
Gabčíkovo |
00305391 |
B2Bpartner,s.r.o. |
44413467 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
129,60 € |
08.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
334/2024 |
Odstránenie havarijného stavu teľocvične ZŠ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bala a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
103 802,35 € |
03.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
393/2024 |
plynová kotolňa |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bc. Beáta Nagyová |
43060773 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
270,00 € |
25.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
269/2024 |
ozvučenie hudobnej podujatí |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEE SOUND - Tomáš Bognár |
463005811 |
Iné |
450,00 € |
25.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
359/2024 |
úprava a inštalácia mestského rozhlasu |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEE SOUND - Tomáš Bognár |
463005811 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 850,00 € |
16.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
22/2024 |
nájomné byty VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Iné |
1 104,00 € |
17.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
141/2024 |
údržba VO - materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 024,42 € |
12.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
165/2024 |
elektrický materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Iné |
2 909,04 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
319/2024 |
el.materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Iné |
729,13 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
320/2024 |
el.materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Iné |
465,76 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
277/2024 |
čerpadlo, filtračná vložka |
Gabčíkovo |
00305391 |
BIG elektro, s.r.o. |
56040806 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
600,00 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
61/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Iné |
1 800,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
163/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
268/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 850,00 € |
21.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
388/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 950,00 € |
24.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
170/2024 |
vypracovanie projektu |
Gabčíkovo |
00305391 |
C&C Projekt Studios s.r.o. |
56040881 |
Iné |
4 500,00 € |
01.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2023 |
prístup i-samospráva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. |
42171717 |
Iné |
255,00 € |
11.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
30/2024 |
vedenie cenných papierov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
31338976 |
Iné |
432,00 € |
22.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
66/2024 |
tlačivá - matrika |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrum Polygrafických služieb |
42272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
47,40 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |