676/2018 |
poistenie za III.Q 2018 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 350,88 € |
20.08.2018 |
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
104/2018 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôs.prev.motor.vozidiel |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
553,13 € |
29.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
140/2018 |
poistné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 254,41 € |
07.02.2018 |
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
187/2018 |
PZP 8080122709 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
553,13 € |
07.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
299/2018 |
poistné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
27,11 € |
18.04.2018 |
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
369/2019 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 254,41 € |
23.05.2018 |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
396/2018 |
poistné 9860421429 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
555,04 € |
14.06.2018 |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
475/2018 |
PZP 8080122709 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
576,37 € |
20.06.2018 |
|
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
580/2018 |
PZP - 8019290931 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
555,04 € |
11.07.2018 |
|
|
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
737/2018 |
PZP - súbor vyúčtovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
576,37 € |
13.09.2018 |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
840/2018 |
PZP súbor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
576,37 € |
09.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
884/2018 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 350,88 € |
02.11.2018 |
|
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1265/2018 |
služby-program WinPam, WinIbeu |
Technické služby |
31826245 |
IVES Košice |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
155,35 € |
05.03.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1266/2018 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
483,00 € |
09.01.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1276/2018 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
301,00 € |
02.02.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1283/2018 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
262,50 € |
08.03.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1290/2018 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
406,00 € |
12.04.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1306/2018 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
325,50 € |
04.05.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1312/2018 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
362,00 € |
05.06.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1321/2018 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
266,40 € |
06.07.2018 |
|
|
29.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1326/2018 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
457,20 € |
13.08.2018 |
|
|
29.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1330/2018 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
277,20 € |
02.10.2018 |
|
|
29.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1335/2018 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
349,20 € |
10.09.2018 |
|
|
29.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1350/2018 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
367,20 € |
08.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1356/2018 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
378,00 € |
03.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1370/2018 |
stravné lístky pre zamestnancov |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 623,60 € |
18.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
672/2018 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
103,60 € |
16.08.2018 |
|
|
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
99/2018 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
160,25 € |
22.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
141/2018 |
výdavky spojene s prevádzkou SSÚ 2018 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
14 161,32 € |
28.02.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
204/2018 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
187,35 € |
15.03.2018 |
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |