1266/2018 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
483,00 € |
09.01.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
388/2018 |
11,86 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,86 € |
29.05.2018 |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
959/2018 |
administratívne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
solia, s.r.o. |
50765353 |
Iné |
220,00 € |
15.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
671/2018 |
aplikácia "Zverejňovanie.sk" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Aglo Services, s.r.o. |
44062443 |
Iné |
50,00 € |
14.08.2018 |
|
|
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1187/2018 |
autobus na prepravu účastníkov |
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku |
45739935 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
367,40 € |
02.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
221/2018 |
autopotreby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Agrotrade s.r.o |
31424112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
736,40 € |
29.03.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
306/2018 |
autosúčiastky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mario Blaho |
37603655 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
501,60 € |
23.04.2018 |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
595/2018 |
autosúčiastky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mario Blaho |
37603655 |
Iné |
720,00 € |
27.07.2018 |
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
281/2018 |
betón |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Anna Juhos - JUTEX |
32322445 |
Iné |
369,60 € |
13.04.2018 |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
286/2018 |
brožúra - stolný tenis |
Gabčíkovo |
00305391 |
VALEUR s.r.o. |
34119850 |
Kultúra, média, tlač |
180,00 € |
13.04.2018 |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
106/2018 |
čistenie plynových kotlov, odb.prehladka |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vörös Karol |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
60,00 € |
01.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
105/2018 |
členský príspevok na rok 2018 |
Gabčíkovo |
00305391 |
OOCR Žitný ostrov- Csallóköz |
42288967 |
Kultúra, média, tlač |
5 000,00 € |
01.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
772/2018 |
členský príspevok na rok 2018 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie miest a obcí ŽO |
31870236 |
Iné |
808,05 € |
17.09.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
879/2018 |
členský príspevok na rok 2018 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
Iné |
900,30 € |
29.10.2018 |
|
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
963/2018 |
daňové tlačivá |
Gabčíkovo |
00305391 |
Cart print, s.r.o. |
34131159 |
Iné |
98,51 € |
19.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
207/2018 |
dar ma deň učiteľov |
Gabčíkovo |
00305391 |
KIKA Nábytok |
35883103 |
Iné |
1 404,47 € |
16.03.2018 |
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1156/2018 |
dekoračné výtvarné vešiaky - MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Baribal, s.r.o. |
44984740 |
Iné |
243,00 € |
10.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1278/2018 |
demontáž a montáž pneu |
Technické služby |
31826245 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
400,00 € |
12.01.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
75/2018 |
Dodanie a montáž solárnej fólie |
Gabčíkovo |
00305391 |
N-fol s.r.o. |
50691660 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
400,00 € |
26.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
156/2018 |
Dodanie a montáž solárnej fólie |
Gabčíkovo |
00305391 |
N-fol s.r.o. |
50691660 |
Iné |
100,00 € |
26.02.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
377/2018 |
Dodanie a montáž solárnej fólie |
Gabčíkovo |
00305391 |
N-fol s.r.o. |
50691660 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
20,00 € |
01.06.2018 |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
975/2018 |
dodávka elektrickej elektriny |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
100,00 € |
02.11.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
788/2018 |
doména gabcikovo.sk |
Gabčíkovo |
00305391 |
DesigNet s.r.o. |
44539801 |
Iné |
105,60 € |
01.10.2018 |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
842/2018 |
Dopravné služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Barnabás Grof - EKOSTAV |
11885700 |
Iné |
306,00 € |
09.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
994/2018 |
dopravné služby TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mazúr Tibor |
34432540 |
Iné |
268,80 € |
05.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
914/2018 |
dopravné značky |
Gabčíkovo |
00305391 |
N-fol s.r.o. |
50691660 |
Iné |
550,00 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1343/2018 |
duša, pneu |
Technické služby |
31826245 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 232,00 € |
04.08.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1288/2018 |
duša. pneu |
Technické služby |
31826245 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
270,00 € |
09.04.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
680/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
800,72 € |
20.08.2018 |
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
727/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
69,70 € |
07.09.2018 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |