999/2020 |
školenie BZP |
Technické služby |
31826245 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
360,00 € |
02.10.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
998/2020 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
24.09.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
996/2020 |
povinné poistné DS516FU |
Technické služby |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
174,90 € |
16.09.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
995/2020 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
504,00 € |
08.09.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
994/2020 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
336,00 € |
02.09.2020 |
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
993/2020 |
oprava mot. vozidiel SCANIA |
Technické služby |
31826245 |
Variens Kft. Gyor |
10517954-2-03 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
25,40 € |
02.09.2020 |
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
992/2020 |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
578,00 € |
07.09.2020 |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
991/2020 |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
106,24 € |
07.09.2020 |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
990/2020 |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
217,06 € |
09.09.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
99/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
39,16 € |
07.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
989/2020 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
03.09.2020 |
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
988/2020 |
povinné poistné DS920EF |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
342,17 € |
19.08.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
987/2020 |
nádoba na smeti |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Berner |
40048098 |
Iné |
1 015,92 € |
18.09.2020 |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
986/2020 |
oprava auta DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
111,60 € |
24.08.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
985/2020 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
464,00 € |
17.08.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
984/2020 |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
268,13 € |
17.08.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
983/2020 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
18.08.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
982/2020 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
267,55 € |
19.08.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
982/2020 |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 271,46 € |
14.08.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
981/2020 |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energia, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
106,24 € |
12.08.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
980/2020 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
12.08.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
98/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
582,14 € |
10.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
98/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
582,14 € |
10.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
979/2020 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
340,00 € |
05.08.2020 |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
978/2020 |
stan zelený |
Technické služby |
31826245 |
MUTTON s.r.o. |
36656020 |
Iné |
321,00 € |
18.08.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
977/2020 |
oprava vozidla DS920EF |
Technické služby |
31826245 |
Service and Logistic DS, s.r.o. |
52624170 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 979,52 € |
28.07.2020 |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
976/2020 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
464,00 € |
09.07.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
975/2020 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
17.07.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
973/2020 |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
106,24 € |
06.07.2020 |
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
972/2020 |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
143,64 € |
10.07.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |